嗯,也可以,你也可以選擇福利,那個個人福利那里也可。
19年支出的一筆費(fèi)用,收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到對方的退款和紅字發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)抵扣時需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證,在報稅的附表二中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?
老師收到業(yè)務(wù)招待費(fèi)專用發(fā)票,抵扣認(rèn)證了,想把稅額轉(zhuǎn)出,填寫表二23蘭其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情形對不對
老師,我2020年有兩張招待費(fèi)的發(fā)票認(rèn)證抵扣了,稅務(wù)局稽查到了,讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我申報的時候附表二該填哪一欄啊
#提問#我司在2023年申報增值稅的時候,在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哪里,把我收的藍(lán)字發(fā)票52000稅額,轉(zhuǎn)出了2000的稅額,現(xiàn)在對方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了,然后本月我申報增值稅的時候附表二紅字專用信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)自動取數(shù)53000,但是實(shí)際上我司只抵扣了51000,那我可以在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形哪里把我之前轉(zhuǎn)出的2000,填-2000沖回來嗎?可以填負(fù)數(shù)嗎
公司收到專用發(fā)票1萬元,其中稅額566.04元。因各種原因,業(yè)主只要求付款9000元,發(fā)票不退回重開,我公司抵扣了566.04元進(jìn)項(xiàng)稅,并轉(zhuǎn)出56.6元進(jìn)項(xiàng)稅,在報稅時,轉(zhuǎn)出的56.6元應(yīng)該計入“非正常損失”還是“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”還是“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”還是其他種類
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說按5個點(diǎn)稅負(fù)算成本,請問這個里的5個點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤中給他們分紅,他們沒有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們原來那個公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項(xiàng)目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過而已,過后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星