你好,車間領用周轉(zhuǎn)材料 借:生產(chǎn)成本或制造費用 貸:周轉(zhuǎn)材料
生產(chǎn)車間領用周轉(zhuǎn)材料 和結轉(zhuǎn)發(fā)出周轉(zhuǎn)材料的會計分錄有什么不同嗎?還有領用材料 和結轉(zhuǎn)發(fā)出材料
生產(chǎn)車間領用周轉(zhuǎn)材料 和結轉(zhuǎn)發(fā)出周轉(zhuǎn)材料的會計分錄有什么不同嗎?還有領用材料 和結轉(zhuǎn)發(fā)出材料
車間領用周轉(zhuǎn)材料,怎么做分錄呢?
車間采購,生產(chǎn)領用,結轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)材料,完整的分錄怎么做呢?
老師,領用周轉(zhuǎn)材料分錄怎么做?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
這個周轉(zhuǎn)材料沒有明確到哪個產(chǎn)品上,是借制造費用再分配嗎?
你好,是的,是這樣的
月末結轉(zhuǎn)成本,借,生產(chǎn)成本,貸制造費用嗎?
你好,分配制造費用是這樣處理
按照什么分配到產(chǎn)品成本呢?
按照什么標準分配到產(chǎn)品成本呢?
你好,自行確定分配標準,沒有統(tǒng)一規(guī)定。比如可以按工時比例?
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
工時是怎么計算的?
你好,就是生產(chǎn)一個產(chǎn)品耗用的工時情況