要預(yù)繳的時(shí)候可以暫估,但是匯算清繳得有發(fā)票,有發(fā)票才可以抵扣。
老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,所得稅季度預(yù)繳,提前付了草皮款但是發(fā)票未到,這個(gè)季度收入有點(diǎn)高,想多點(diǎn)成本費(fèi)用,我可以先做暫估嗎
老師,這個(gè)季度預(yù)繳所得稅有點(diǎn)高,可以暫估庫存嗎?但是發(fā)票暫時(shí)沒有,后面才會(huì)有,要可以的話怎么暫估啊做賬啊
老師,3收到商品,入庫時(shí)沒有取得發(fā)票,但是金額是明確的,4月開回發(fā)票,發(fā)票可以直接付到3月后面嗎?還是3月要先暫估,4月沖銷暫估再重新入庫啊
老師,這個(gè)季度賬上有利潤3.5萬,暫時(shí)不想交稅,想年底一起交。這個(gè)時(shí)候做暫估,借:庫存 4,貸應(yīng)付暫估4。這樣的話,利潤表上的利潤還是3.5,不會(huì)變成-0.5。是不是要把庫存再做一下結(jié)轉(zhuǎn)。但是暫估的庫存 可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么怎么操作
咱家做代賬,我錄入銷售發(fā)票以后,是庫存商品,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,想要做暫估,說是可以自動(dòng)暫估,我再暫估回沖表里看到時(shí)負(fù)庫存,都是紅字,這是對(duì)的嗎?還需要入庫嗎?怎么入庫???還有就是需要生成一張暫估的憑證嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
現(xiàn)在暫估了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存了,后面發(fā)票來了怎么做賬啊,
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品, 然后再做發(fā)票的借庫存商品 貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
好的謝謝老師
不用客氣工作愉快