對沒有留底退稅的話,就和這個沒有關(guān)系。
《國家稅務總局關(guān)于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策 實施力度有關(guān)征管事項的公告》的解讀,這個退稅政策,出口免抵退企業(yè)是不是不在范圍內(nèi)?
老師 申請退稅前一稅款所屬期的增值稅期末留抵稅額*這句話怎么理解? 現(xiàn)在是4月2日,正在申報3月所屬期的增值稅,申請退款前一所屬期是指截止3月底的期末留抵稅額嗎?
目前的增值稅留抵退稅政策,是不是3月所屬期申報后沒有留抵退稅,就與這個政策無關(guān)。
增值稅留抵退稅政策,它其中有一個條件,說的是以前沒有享受過增值稅即征即退的,那我們就是超過3%的稅負,享受即征即退,那是不是我們既然享受即征即退了,就不能享受增值稅留抵退稅政策,是不是這個意思?
請問今年還有增值稅留抵退稅政策嘛,是不是這個月有留抵稅額,下個月就能申請退稅
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?