借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
原來的固定資產(chǎn)改造轉(zhuǎn)入在建工程,后面發(fā)生的費(fèi)用材料計(jì)入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 老師 這樣的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
老師你好,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄怎么寫
老師這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么寫從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程開始
老師好,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
我知道這一步是這樣子的,但是我想知道就是整個(gè)從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程開始一起下來的那個(gè)賬務(wù)處理,他的每一步是怎么寫的?麻煩老師幫忙寫一下。
借:在建工程1200 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額156 貸:銀行存款1356 借:在建工程80 貸:應(yīng)付利息80 借:在建工程320 貸:應(yīng)付職工薪酬320 借:在建工程200 貸:原材料200
那最后是不是在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
最后就是把在建工程全都轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師那被替換的部分賬務(wù)怎么處理呢
借:營業(yè)外支出 貸:在建工程