這個(gè)在匯算清繳之前能夠發(fā)放嗎?

做2019年的匯算清繳,匯算清繳前,計(jì)提的工資沒(méi)有發(fā)放,要把這部分工資調(diào)出來(lái)不算2019的成本,匯算清繳過(guò)后2020年發(fā)放了2019年沒(méi)發(fā)的這部分工資,它的成本記在2020年里嗎?
老師,假如去年10月至12月工資計(jì)提了到今年匯算清繳前都沒(méi)有發(fā)放!個(gè)稅也都按每月計(jì)提金額報(bào)了!1、請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增這3個(gè)月工資對(duì)吧, 假如匯算清繳后這幾個(gè)月工資又發(fā)了。來(lái)年年匯算清繳還需要調(diào)減嗎?
匯算清繳時(shí),2021年計(jì)提的工資,還有兩個(gè)月的工資沒(méi)有發(fā)放,需要在匯算清繳表里做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
21年計(jì)提的工資沒(méi)有發(fā)放,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,今年22年發(fā)放后,當(dāng)季度有盈利,可以沖減發(fā)放的這部分工資費(fèi)用嗎,還是要等到22年匯算清繳是再調(diào)整
21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了,報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買(mǎi)的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開(kāi)了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報(bào)關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購(gòu)的貨物,贈(zèng)送客戶(hù),視同銷(xiāo)售,確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入吧
老師,問(wèn)一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請(qǐng)退回,申請(qǐng)了抵扣稅費(fèi),那這個(gè)要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個(gè)銷(xiāo)售額稅點(diǎn)報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在把申報(bào)表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報(bào)表都做修改


資金緊張,不能發(fā)放,
那就在工資薪金納稅調(diào)整明細(xì)表里面,稅收金額減去這個(gè)沒(méi)有發(fā)放的工資。
如果在今年發(fā)放,在2022年匯算清繳時(shí)再加上嗎?
對(duì),在你2022年度匯算清繳的時(shí)候在加上
能不能不調(diào)?這樣是不是違反稅法啊
不調(diào)整的話(huà),肯定是違反稅法的規(guī)定。