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購買集體福利開的專用發(fā)票,專用發(fā)票已認(rèn)證如何做會計分錄?

2022-04-10 12:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-10 12:59

您好,這個是 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 銀行存款

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您好,這個是 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸 銀行存款
2022-04-10
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)1030貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-01-10
你好,直接選擇不抵扣,勾選這個選項,然后價稅合計做福利費(fèi)里面就可以的。
2021-10-11
你好 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-03-02
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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