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個(gè)體戶小規(guī)模納稅人第三季度開票額10000元增值稅申報(bào)表金額應(yīng)填在哪欄?

2022-10-11 15:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 15:22

開的是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,在第11欄里面填寫你的銷售額就可以了。

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開的是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,在第11欄里面填寫你的銷售額就可以了。
2022-10-11
您好,是填寫在(四)免稅銷售額中未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里面。
2022-04-10
季度45萬以內(nèi)的在第11欄里面填寫,超過的在第12欄。
2022-10-17
《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(2023年第1號(hào))第七條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 你公司一季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2023-10-08
你好,把普票和無票收入合并在一起填第11行,
2024-04-14
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