你好,不調(diào)整,沒(méi)影響
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在季度申報(bào)需要填寫報(bào)表,這個(gè)數(shù)據(jù)需要調(diào)整成正數(shù)嗎
財(cái)務(wù)軟件做完賬出的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟季度申報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不一致。我要按照我出的資產(chǎn)負(fù)債表填嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表A表,資產(chǎn)總額的第二季度季初數(shù)是填一季度季末數(shù)嗎?第二季度季末數(shù)是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的第6月份資產(chǎn)負(fù)債表表總額來(lái)填列嗎?
老師,上個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了,可以不用去稅局修改,一個(gè)季度正常申報(bào)嗎?資產(chǎn)負(fù)債都沒(méi)錯(cuò),就是其它應(yīng)付款和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錯(cuò)了。利潤(rùn)表也沒(méi)錯(cuò)。
老師,一季度資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),一季度申報(bào)報(bào)表需要調(diào)整后填嗎,填負(fù)數(shù)會(huì)有影響嗎
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒(méi)有簽合同,而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況,并且也沒(méi)有收到錢,能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?