你好,這個是不可以通過庫存商品來做的。
老師,你好!有個問題,就是有個公司購買我們產(chǎn)品,貨價和運費一起轉(zhuǎn)給我們,我們公司可不可以這樣做賬!比如說貨的價格購進是20元,運費是10元,我們賣出去,價格是45元,我們可不可以這樣做賬:借:銀行存款 45 貸:主營業(yè)務(wù)45元 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本30元 貸:庫存商品30元
老師,貿(mào)易公司,運費金額比較大,一噸的運費單價因路途遠(yuǎn)近差距也大,物流票有時是好幾個運費開一張票上,做賬時,能不能做:借庫存商品——運費,貸應(yīng)付賬款——物流費 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,做借主營業(yè)務(wù)成本運費,貸庫存商品運費
老師,貿(mào)易公司,運費金額比較大,一噸的運費單價因路途遠(yuǎn)近差距也大,物流票有時是好幾個運費開一張票上,做賬時,能不能做:借庫存商品——運費,貸應(yīng)付賬款——物流費 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,做借主營業(yè)務(wù)成本運費,貸庫存商品運費 還有,比如2 月物流費總共是1000噸,開一張票上,但我2月銷售開票只有200噸,這樣我能做1000噸的物流費用嗎?還有800噸是3月,4月才開票
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸:應(yīng)付賬款,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
樸老師,怎么在自然人電子稅務(wù)局添加多加單位信息
樸老師,員工的房貸信息,會計可以幫助錄入自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)嗎?
你好,A企業(yè)是做成品油的企業(yè),企業(yè)買地開發(fā)建設(shè)加油站,建成投入使用后后外包或租賃給第三方經(jīng)營,在賬務(wù)處理上怎么做分錄?
樸老師進,在嗎樸老師
老師你好,你說這個月進的庫存是10噸,為啥只記采購8噸,剩下記到待認(rèn)證里
我們公司的有些固定資產(chǎn),在500萬元一下,我都計入成本費用了,稅務(wù)報表也沒做任何改動
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個點,從農(nóng)戶手里購入水果進行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請教一個問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費和里程費怎么做賬呀
這種情況怎么做?
你好,直接做成本的分錄就可以了。
那比如2月物流費總共是1000噸,開一張票上,但我2月銷售開票只有200噸,這樣我能做1000噸的物流費用嗎?
你好,是的,可以的,只是這個費用包含了前期的費用,是吧。