一般,放在應(yīng)付職工薪酬科目里邊
企業(yè)為員工承擔(dān)了個人所得稅那么賬應(yīng)該如何做,
員工的個人所得稅如果是企業(yè)承擔(dān),應(yīng)該計入哪個科目?
請問一下如果個人所得稅不用員工個人承擔(dān),企業(yè)承擔(dān),應(yīng)該放在哪一個科目
請問公司為員工承擔(dān)的個人所得稅,應(yīng)該怎么做分錄?如果給員工八千元,另外有幾十元稅費,公司承擔(dān),我如何做賬
老師,請教一下您,本來應(yīng)該由員工承擔(dān)的個人部份社保和個人所得稅,現(xiàn)在由公司來承擔(dān),應(yīng)該入那個科目
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
本來個人所得稅是個人承擔(dān)的,比如6000塊的工資,個稅交15元,給員工實發(fā)工資5985 ,但是公司發(fā)了6000元給員工,也就是說公司承擔(dān)了15元的個稅,那公司承擔(dān)這15元的個稅掛在那個科目
一般是計提工資時做包括個稅的計提就可以正常申報扣款的 如應(yīng)發(fā)1000,個稅10,計提1010就好了,一般會有點差異,年底一起調(diào)調(diào)就可以了 也可平時正常報扣的稅記下來,年底一起多報這個差額到工資里