正常是更正23年度申報(bào)表
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年算錯(cuò)了一筆收入,我現(xiàn)在更正申報(bào)表,我的賬務(wù)也要回去改嗎?還是在今年也操作也可以呢?
你好老師,我想問(wèn)一下公司是2021年8月成立一直沒(méi)做自然人報(bào)稅,現(xiàn)在報(bào)的話可以直接報(bào)2023年一月的嗎?還是要把前面一年多的補(bǔ)報(bào)?具體要怎么操作?
老師,那個(gè)虧損可以5年內(nèi)在所得稅前彌補(bǔ)的要怎么操作?就是我現(xiàn)在利潤(rùn)是正的,我在預(yù)繳的時(shí)候可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)嗎?報(bào)表要怎么填?
11月發(fā)現(xiàn)2023年第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,報(bào)表利潤(rùn)是虧損的,不用補(bǔ)稅,可以在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)嗎?還是說(shuō)可以先作廢,再申報(bào)。第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)
今年可能有100萬(wàn)利潤(rùn),去年年報(bào)有136萬(wàn)的虧損,正常5月年報(bào)是可以彌補(bǔ)虧損的,我們可以不交所得稅,但是1月份季報(bào)的時(shí)候,可以不交稅嗎?怎么操作呢?
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說(shuō)我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開(kāi)發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來(lái)了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫(xiě)是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營(yíng)業(yè)外收入 貸 本年利潤(rùn) 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營(yíng)業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒(méi)有錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)老師,過(guò)半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對(duì)方開(kāi)票,稅額有哪些