借管理費(fèi)用個(gè)稅貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款不允許抵扣所得稅。
老師好!個(gè)人所得稅,企業(yè)不扣除個(gè)人,企業(yè)為個(gè)人承擔(dān),在實(shí)務(wù)操作中,該如何記賬?
企業(yè)為員工承擔(dān)了個(gè)人所得稅那么賬應(yīng)該如何做,
員工的個(gè)人所得稅如果是企業(yè)承擔(dān),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
企業(yè)自己承擔(dān)了員工要繳的個(gè)人所得稅了,那該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)一下如果個(gè)人所得稅不用員工個(gè)人承擔(dān),企業(yè)承擔(dān),應(yīng)該放在哪一個(gè)科目
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫(kù),是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時(shí),在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款時(shí),預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務(wù)費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時(shí)候還是300萬(wàn)以下利潤(rùn)5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進(jìn)來(lái)的。公司利潤(rùn)是虧損,不存在分紅。這個(gè)還需要繳納個(gè)稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬(wàn)多,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目合適?其他流動(dòng)資產(chǎn)or其他非流動(dòng)資產(chǎn)or應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個(gè)一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個(gè)單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個(gè)點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬(wàn)分之三,水利基金是萬(wàn)分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個(gè)稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個(gè)點(diǎn)合適
老師好,我們有個(gè)客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報(bào)有一個(gè)數(shù)字填錯(cuò)了, 怎么更正,保留成了千
不能計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎
你好,不是企業(yè)承擔(dān)嘛,個(gè)人不是沒有從工資里扣除。
是的,那如果放在管理費(fèi)用的的話年末會(huì)算清繳怎么剔除出來(lái)
你好,會(huì)的,匯算清繳調(diào)增就是不允許抵扣所得稅,就是需要剔除。
不是很理解
年末管理費(fèi)用損益不就結(jié)轉(zhuǎn)掉了
你好,你是做了管理費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候,你填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目其他填寫賬載金額,然后填寫調(diào)燈不就可以啦?這樣不就沒有抵扣啦?
好,明白了
不用客氣,工作愉快。