借管理費(fèi)用個(gè)稅貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款不允許抵扣所得稅。
老師好!個(gè)人所得稅,企業(yè)不扣除個(gè)人,企業(yè)為個(gè)人承擔(dān),在實(shí)務(wù)操作中,該如何記賬?
企業(yè)為員工承擔(dān)了個(gè)人所得稅那么賬應(yīng)該如何做,
員工的個(gè)人所得稅如果是企業(yè)承擔(dān),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
企業(yè)自己承擔(dān)了員工要繳的個(gè)人所得稅了,那該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)一下如果個(gè)人所得稅不用員工個(gè)人承擔(dān),企業(yè)承擔(dān),應(yīng)該放在哪一個(gè)科目
老師,個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)稅嗎??
樸 老師6月份購(gòu)入固定資產(chǎn),沒(méi)有折舊,7月份開(kāi)始折舊 現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時(shí)有給員工支出的備用金 這種無(wú)票的可以公對(duì)公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購(gòu)置單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用扣除。如果企業(yè)本月購(gòu)買了100萬(wàn)固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進(jìn)項(xiàng)可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會(huì)計(jì)賬面正常計(jì)提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報(bào)就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實(shí)操上怎么處理?
跟這個(gè)客戶對(duì)賬,說(shuō)我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對(duì)的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開(kāi)發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來(lái)了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
不能計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎
你好,不是企業(yè)承擔(dān)嘛,個(gè)人不是沒(méi)有從工資里扣除。
是的,那如果放在管理費(fèi)用的的話年末會(huì)算清繳怎么剔除出來(lái)
你好,會(huì)的,匯算清繳調(diào)增就是不允許抵扣所得稅,就是需要剔除。
不是很理解
年末管理費(fèi)用損益不就結(jié)轉(zhuǎn)掉了
你好,你是做了管理費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候,你填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目其他填寫賬載金額,然后填寫調(diào)燈不就可以啦?這樣不就沒(méi)有抵扣啦?
好,明白了
不用客氣,工作愉快。