您好,沒有這個規(guī)定。這個屬于經(jīng)營所得的個人所得稅。
A企業(yè)稅后利潤分配給法人B股東時,有一條優(yōu)惠政策:符合條件的居民企業(yè)之間的股息,紅利等權(quán)益性投資收益,屬于企業(yè)所得稅的免稅收入。這里的條件是要求居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益-----我的問題是 這個B免稅10萬分紅收入,在這個B企業(yè)在所得稅匯算時,這個分紅收入要從B總收入中剔除出去是嗎,若企業(yè)剛好調(diào)整后的利潤是0,B不交企業(yè)所得稅,那此時公司利潤是只有10萬那個分紅收益了,此時 若B公司 將這10萬再分配給自己的三個股東自然人款,那這個10萬在B分配時還要代扣個稅嗎 麻煩給詳細(xì)回復(fù),謝謝,因?yàn)檫@些問題不理清還是想再追問明白,麻煩給詳細(xì)說明下,感謝,辛苦了
個體工商戶是定額征收,每月不超過10萬就行,實(shí)際情況是,每月發(fā)票開的沒有超過10萬,但是實(shí)際收入超過10萬了,超出的部分都沒開過發(fā)票,這種情況需要申報(bào)補(bǔ)繳嗎?不申報(bào)的話算不算偷稅啊
個體戶每月開票10萬免征個稅嗎?有的話發(fā)一下文件,麻煩詳細(xì)解答不要貼個法律條款就算了
我們有個勞務(wù)公司是個體戶,專門代發(fā)工人的勞務(wù)工資的,還有個是一般納稅人收工程款,本來個體戶應(yīng)該每個季度開30萬一下就免增值稅一下子之前代理記賬公司開了90多萬要繳納了,款雖然轉(zhuǎn)了但是發(fā)票不夠不可以欠著嗎?他們這樣做法是不是錯的
你好,我有3個問題想問下,麻煩老師細(xì)致回答一下。 1,2023年匯算清繳不是6月底截止嗎?12月份有一筆暫估款14.9萬,剛好利潤是負(fù)數(shù)不用交稅;4月份開票來了7.8萬,我先把原先的14.9萬沖紅了,借方:未分配利潤,14.9萬,拿票的7.8萬重新入賬到4月份是嗎? 2,這樣其他條件不考慮情況下也還是不用交稅是吧? 3,上次申報(bào)的時候交了2744元,納稅調(diào)增那里填多了,現(xiàn)在不交稅會自動退回來嗎?還是要去稅務(wù)局?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
個稅申報(bào)失敗,請問怎么處理
老師,請問公司購買了一臺2250元的干燥箱和一臺400元的旱煙可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我要面試一個財(cái)務(wù)專員,給他提什么問題比較好能測試出他的專業(yè)水平
我之前有一個發(fā)票不能用但是到季報(bào)的時候我忘記掉這個票不能用就沒有點(diǎn)不勾選抵扣就被抵扣掉了,這個月的增值稅報(bào)送的時候在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么操作???
現(xiàn)在申報(bào)公司個人所得稅,失敗,這個提示怎么處理?
老師,我是家具行業(yè),進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是個人開的普票,這樣在做增值稅申報(bào)時會不會有問題
你好,怎么查詢其他公司log
老師,你好,我們公司花了575000買了對方公司405000的股份,長投權(quán)益法分錄怎么錄入呢
你好 請問出口美國需要提交一份W8或者W9表格,請問老師知道是什么嗎