1,截止日期5.31 預(yù)估了14.9,只回來(lái)7.8萬(wàn)的票嗎,這7.8萬(wàn)直接紅沖原來(lái)的科目再重新做一下就行了,不需要未分配利潤(rùn)科目 2,如果14.9-7.8余額發(fā)票沒有回來(lái),要調(diào)增利潤(rùn),交稅 3,會(huì)自己退回來(lái),一般稅務(wù)批完就直接回賬里了
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
你好,我有3個(gè)問題想問下,麻煩老師細(xì)致回答一下。 1,2023年匯算清繳不是6月底截止嗎?12月份有一筆暫估款14.9萬(wàn),剛好利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不用交稅;4月份開票來(lái)了7.8萬(wàn),我先把原先的14.9萬(wàn)沖紅了,借方:未分配利潤(rùn),14.9萬(wàn),拿票的7.8萬(wàn)重新入賬到4月份是嗎? 2,這樣其他條件不考慮情況下也還是不用交稅是吧? 3,上次申報(bào)的時(shí)候交了2744元,納稅調(diào)增那里填多了,現(xiàn)在不交稅會(huì)自動(dòng)退回來(lái)嗎?還是要去稅務(wù)局?
老師,我有3個(gè)問題,2023年匯算清繳5月底截止,12月份有一筆暫估款14.9萬(wàn),剛好利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不用交稅;4月份開票來(lái)了7.8萬(wàn)。 1,我是14.9萬(wàn)先沖紅,再入賬7.8萬(wàn)嗎?還是只沖紅14.9萬(wàn)-7.8萬(wàn)部分? 2,沖紅借方科目是什么?因?yàn)?2月暫估款結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了,是不是沖紅借方未分配利潤(rùn)? 3,拿票的這7.8萬(wàn)入到幾月份? 4,14.9萬(wàn)-7.8萬(wàn)調(diào)增是填哪個(gè)表哪一行?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
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1,老師,12月份暫估了14.9萬(wàn)當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面了的,最后結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤(rùn),紅沖的時(shí)候還是按照原先的分錄不是未分配利潤(rùn)嗎?有好幾個(gè)老師說(shuō)的不一樣 2,調(diào)增利潤(rùn)是填在哪張表哪一條了?
然后105050這張表-職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是按照明細(xì)表來(lái)全部填進(jìn)去嗎?
老師這7.8萬(wàn)直接紅沖原來(lái)的科目再重新做一下就行,做到幾月份?
105050你看是否可以不填直接申報(bào),如果不行你再填寫,按明細(xì)填定。7.8萬(wàn)在5.31號(hào)前做了就行
納稅調(diào)增的我填在哪個(gè)表啊?
納稅 調(diào)整明細(xì)表里面
105050這張表可以不填,但是我不清楚到底是填寫還是不填寫???這是什么意思?
你先不用選擇,直接申報(bào),如果后面說(shuō)不行必須填寫,你再填寫,因?yàn)槲矣浀眠@個(gè)表不填寫也行
那我14.9萬(wàn)-7.8萬(wàn)的納稅調(diào)增填哪兒???
納稅調(diào)整明細(xì)表里找地方填