你好; 是的。到時(shí) 分類所得稅里面 有一個(gè)利息 繳納20% 。到時(shí)匯算調(diào)整利息支出哦 。 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出貸 銀行存款 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅; 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅;貸銀行存款
我問一下,個(gè)人借款給企業(yè),本金25萬,利率1%,月均利息2500,我們可以要求個(gè)人去稅務(wù)代開利息增值稅發(fā)票嗎?以前的已經(jīng)支付的是否需要補(bǔ)開;另外是否可以要求對(duì)以前已支付利息未代扣代交個(gè)人所得稅部份退回補(bǔ)交,或者是否可以由個(gè)人自已本人申報(bào)個(gè)人所得稅,
老師,我們的房東是個(gè)人,自然人,他的租金可以代開發(fā)票給我們,但是水電費(fèi)并不能代開發(fā)票給我們,但是水務(wù)局、供電局都會(huì)有發(fā)票給房東。針對(duì)這種情況,我要怎么辦呢?我一個(gè)企業(yè)不可能沒有水電費(fèi)啊,我要怎么解決才可以取得合法憑證,在企業(yè)所得稅稅前扣除
老師,我想問下企業(yè)支付自然人借款利息,對(duì)方?jīng)]有利息發(fā)票可提供,我們可以代扣利息金額的20%個(gè)稅,來交納稅局?沒有發(fā)票可以?怎么操作,在自然人電子稅務(wù)局的分類所得申報(bào)?有會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們有一個(gè)公司就老板一人在內(nèi),沒有員工,老板自己不開工資,以前幾個(gè)月個(gè)得稅申報(bào)收入為零。這個(gè)月登錄個(gè)得稅系統(tǒng)提示如下,我繼續(xù)收入0申報(bào)嗎? 提示:針對(duì)存在異議申訴屬實(shí),但仍需為其辦理扣繳申報(bào)的納稅人,扣繳單位需在(人員信息采集)-(更多操作)-(扣繳申報(bào)確認(rèn))中發(fā)起確認(rèn)邀請(qǐng),并通知納稅人在個(gè)人所得稅APP或者自然人電子稅務(wù)局WEB確認(rèn)同意后方可辦理。
我們社區(qū)建了一個(gè)公司,沒有稅務(wù)登記,打稅務(wù)局電話,他說可自己填寫信息,有些信息我不確定,想去稅務(wù)局幫我看下怎么填,但距離很遠(yuǎn),他說法人也要去要人臉識(shí)別,但現(xiàn)在我填的那個(gè)信息里還沒到人臉識(shí)別那步,應(yīng)該沒去稅局登記所以我們企業(yè)業(yè)務(wù)登不了,不能開票,現(xiàn)要開票,但我用自然人業(yè)務(wù)那個(gè)我用法人身份證注冊(cè)了一個(gè)自然人業(yè)務(wù),點(diǎn)進(jìn)去后它就會(huì)在他的頭上有那個(gè)新開的公司名字。我想問有幾種操作方法可以稅務(wù)登記?我問了這邊稅局,他說可不用登錄,就是右邊上面那個(gè)圖,右邊那個(gè)新辦納稅人套餐讓我點(diǎn)進(jìn)去該填的都要填,除開一般納稅人、發(fā)票什么業(yè)務(wù)不能點(diǎn),其他都填 現(xiàn)在問題我如果要去稅局的話,法人要去嗎?剛自然人登陸時(shí),識(shí)別了下人臉,距離很遠(yuǎn),到時(shí)候去了不要人臉識(shí)別怕白跑
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)送,是平臺(tái)需要報(bào),商家不用報(bào)送嗎
對(duì)方企業(yè)發(fā)來蓋章的合同,我方黑白打印蓋章回傳電子件,對(duì)方的章是黑色的,我方的章是紅色的,合理了,需要買彩印機(jī)么?
老師好!我們公司之前很多進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬也沒認(rèn)證,我都做今年10月份可以嗎?
酒店采購了布草,床單被罩枕套,被芯共計(jì)24萬元,做什么分錄?
減資會(huì)減少一個(gè)股東需要怎樣辦理
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)送,是平臺(tái)需要報(bào),商家不用管嗎?
公司注冊(cè)資本未實(shí)繳,減資怎樣辦理
老師,公司因?yàn)榻?jīng)營管理轉(zhuǎn)移,業(yè)務(wù)從外省一個(gè)公司轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)省公司,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓公司自查,是庫存大今年沒有多少業(yè)務(wù),而且有增值稅留底,后來我查到2023年有幾張農(nóng)戶去稅務(wù)局代開發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品,只有金額沒有數(shù)量,增值稅留底也是以前會(huì)計(jì)每次收到發(fā)票全部認(rèn)證留下來的,像這種情況怎么處理更合理呢,是把這幾張不合規(guī)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是把幾張發(fā)票紅沖呢
請(qǐng)問建材貿(mào)易公司增值稅稅負(fù)率一般多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)多少呢
老師:本年利潤記在哪個(gè)賬冊(cè)上呢?
沒有發(fā)票就不管了?匯算清繳也不用做調(diào)整了?
?你好; 沒有發(fā)票匯算調(diào)整處理 ; 不是不管? ?
那這部分利息支出稅務(wù)承認(rèn)?需要調(diào)補(bǔ)繳所得稅?
?你好;? 利息支出 做費(fèi)用 是可以的。只是 匯算調(diào)整處理哈? ?
那不需要補(bǔ)繳吧?老師?
?你好; 你調(diào)增后盈利了繳納所得稅的??