你好,根據(jù)公式:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),要想不交稅你還要11800的進(jìn)項(xiàng)

老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣后需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是全額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額還是用多少轉(zhuǎn)多少?
本月進(jìn)項(xiàng)有3737484.02元,稅率是13,稅負(fù)是1.5 ,如果要把進(jìn)項(xiàng)抵扣完,我們需要開多少金額的發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)含稅)
老師,進(jìn)項(xiàng)稅891827.7元,進(jìn)項(xiàng)稅額115937.6元,稅率13%?,F(xiàn)在要求出來,開9%的專票能開多少銷項(xiàng)額,不管稅負(fù)率,有公式嗎?
一個(gè)時(shí)期內(nèi)進(jìn)貨價(jià)格上漲,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也會(huì)增加,這樣,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額也就少了,稅負(fù)率就降低了。 老師這句話的意思是需要在原有銷售額保持不變的情況下,進(jìn)貨價(jià)格上漲,才會(huì)讓銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額減少,對(duì)么
你好老師,進(jìn)貨花了10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額13000,稅 率是13%,稅負(fù)是1.2%,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額相差11800元,問還需要多少進(jìn)項(xiàng)?
賬上的叉車賣了,折舊完了,無殘值,現(xiàn)在這個(gè)舊的叉車賣了幾千塊錢,要怎么做賬?這個(gè)需要開票給對(duì)方么?
公司開通的一般戶也可以用來收付貨款吧?
老師,您好!利潤表凈利潤本期金額是負(fù)數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是122萬多。是不是要交企業(yè)所得稅了?
老師您好,請(qǐng)問員工結(jié)婚,公司買了條手鏈3千多給她,做為員工福利,需要繳納個(gè)稅嗎?謝謝
你好老師,我們公司22年開了一張勞務(wù)票是五萬,現(xiàn)在村上查說審定金額是49800元,喊我們給她退200元,然后她自己私下補(bǔ)給我們200元,這種我們應(yīng)收賬款就少了200元,我是不是可以喊他們寫個(gè)情況說明來補(bǔ)上這兩百元。
公司購買了一張二手車,支付給個(gè)人的錢是6萬元,二手市場(chǎng)開進(jìn)來的發(fā)票只有6000元,整個(gè)二手車市場(chǎng)都是這樣的,跟我公司付出去的錢不相符,該怎么做賬呢!?。?/p>
老師,就是我那個(gè)公司的啊,他現(xiàn)在之前他是以貿(mào)易的方這邊進(jìn)來,他賣給給香港這樣子,香港轉(zhuǎn)錢給大路公司,大陸公司申請(qǐng)退稅,香港公司名義上亞馬遜產(chǎn)品,他這邊就申請(qǐng)退稅,這樣子是合理的嗎?
長途大巴車算市內(nèi)交通嘛
老師,我們是鑄造企業(yè),我們發(fā)生的環(huán)保檢測(cè)費(fèi),安全檢測(cè)費(fèi)什么的,我們?cè)撚?jì)入什么科目,怎么寫分錄
請(qǐng)問,我們這個(gè)月有個(gè)出口業(yè)務(wù),但是出口幣種是人民幣,這個(gè)出口免稅發(fā)票正常開就行嗎?


老師我重新描述下,進(jìn)貨花了10萬,稅率%13是13000的進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)是1.2%,求還差好多進(jìn)項(xiàng)可以平掉賬目
請(qǐng)問銷售金額不含稅的是多少
這是領(lǐng)導(dǎo)給我出的題,沒有說銷售額
稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入,不知道沒法求的
好的,謝謝老師
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