借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給銷售部員工職工福利。公允價(jià)值為5000,怎么做分錄?做兩個(gè)?
企業(yè)企業(yè)發(fā)送職工福利給兩百零值光其中管理部門三十人車企業(yè)發(fā)放職工福利給200名職工,其中管理部門30人,車間管理2人,車間生產(chǎn)工人168人,企業(yè)以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為500元的電暖器作為福利發(fā)放給公司以上職工,不含增值稅的市場售價(jià)為800元,甲公司銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。
甲公司給員工發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,應(yīng)該按公允價(jià)值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 ?不理解,視同銷售
31日經(jīng)研究決定以其生產(chǎn)的產(chǎn)品為福利發(fā)放給部分職工,涉及職工1000名,其中一線工人為800名,總部管理人員為200名。做為福利發(fā)放的產(chǎn)品單位成本為100元。單位計(jì)稅價(jià)格(公允價(jià)值)為120元,適用的增值稅稅率為17%。當(dāng)日發(fā)放福利并且分配該薪酬費(fèi)用.(作會(huì)計(jì)分錄)
請(qǐng)問老師我在做實(shí)操賬務(wù)的時(shí)候有一筆用非貨幣福利發(fā)放員工福利 ,看答案為什么是計(jì)提自產(chǎn)產(chǎn)品的成本價(jià),而不是公允價(jià)值,也不確定收入和銷項(xiàng)稅,自產(chǎn)產(chǎn)品給員工做福利不應(yīng)該視同銷售處理嗎?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?