您好,借生產(chǎn)成本-工資800*(100%2B120*13%),管理費(fèi)用-工資200*(100%2B120*13%),貸應(yīng)付職工薪酬-工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸庫存商品1000*(100),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000*120*13%
用本公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,共有職工1000名,其中500名職工為直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的職工,200名職工為車間管理人員,300名職工為廠部管理人員。A產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為80元,單位公允價(jià)值為100元,假設(shè)計(jì)稅價(jià)格等于公允價(jià)值
3.昌達(dá)公司是一家電器制造業(yè)企業(yè),適用的增值稅稅率為 13%。該公司共有職工 560名,其 中直接生產(chǎn)工人 500 名,總部管理人員 60 名。2021年4 月6日,公司決定以其生產(chǎn)的產(chǎn)品 作為節(jié)日福利發(fā)放給每名職工。每臺(tái)產(chǎn)品的售價(jià)為1萬元、單位生產(chǎn)成本為 0.8 萬元,己開 具了增值稅專用發(fā)票?!秵挝唬喝f元)~ (1)分別計(jì)算生產(chǎn)工人、管理人員的職工薪酬:? (2〕編制計(jì)提非貨幣性福利的分錄,~ e (3)編制發(fā)放非貨幣性福利的分錄。!
B公司是一家生產(chǎn)空調(diào)的增值稅一般納稅人企業(yè),有職工500名,其中一線生產(chǎn)工人為390名,總部管理人員為110名。2019年10月,公司以自產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工。該空調(diào)單位成本3000元,市場(chǎng)售價(jià)為4000元,適用的增值稅稅率為13%問決定發(fā)放非貨幣性福利的分錄金額計(jì)算過程
3、甲公司是一家生產(chǎn)洗衣機(jī)的企業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人為180名,總部管理人員為20名,2008年3月,甲公司決定以其生產(chǎn)的洗衣機(jī)作為福利發(fā)給職工,該洗衣機(jī)的單位成本為2000元,。17%元,適用的增值稅率為3000單位計(jì)稅價(jià)格為
某小企業(yè)決定以其生產(chǎn)的A商品作為福利發(fā)放給職工,該批商品的成本10000元,公允價(jià)值(計(jì)稅價(jià)格)16000元,增值稅稅率13%。該公司有職工100名,其中一線生產(chǎn)工人為80名,總部管理人員為20名。要求編制確認(rèn)非貨幣性福利、將產(chǎn)品發(fā)給職工、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?