同學你好 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進場費10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報銷5000元,我公司給上游的供貨商開具了發(fā)票,但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開的戶頭上,就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了,請問我該怎么做賬呢?
我公司為該區(qū)域經(jīng)銷商,現(xiàn)在下游與上游供應商的廠家直接外貿(mào)交易,現(xiàn)在上游供應商給我公司返利(歐元),請問我公司該怎么做賬呢?另外要涉及什么稅呢?增值稅有嗎?
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負責商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應收;借應收,貸收入,應交稅費;沒有結轉成本這一步,導致交的稅費都是全額的,那成本該如何確認呢?我現(xiàn)在會計分錄該如何做?關于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉到商家的,商家是否要開票,怎么開?
老師我想問一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務局查了說我們電費不合理,然后就是補交之前的稅費,現(xiàn)在就是說這家公司替另外一家公司交了罰款,現(xiàn)在想讓另外一家公司承擔,那另一家公司的帳是怎么做呢稅務局的意思是開發(fā)票給另一家公司,但是已經(jīng)補交了增值稅,再開票的話又要交增值稅了,所以想把從帳上調(diào)整,那應該怎么做賬呢
注銷稅務,其中個稅,沒申報的需要補申報嗎,
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
我公司沒有參與貨物買賣,沒有購進售出貨物,沒有銀行進出貨款,只是因為這個區(qū)域是我們經(jīng)銷,現(xiàn)在給一些傭金。我想問關于這個傭金的財務和稅務的處理方式
同學你好 計入勞務費用就可以
這是收益,怎么會計入費用呢?另外交什么稅呢
我以為你們付出去的傭金呢 收到的計入其他業(yè)務收入
需要交增值稅嗎
同學你好 國內(nèi)的要交