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老師我想問一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務局查了說我們電費不合理,然后就是補交之前的稅費,現(xiàn)在就是說這家公司替另外一家公司交了罰款,現(xiàn)在想讓另外一家公司承擔,那另一家公司的帳是怎么做呢稅務局的意思是開發(fā)票給另一家公司,但是已經(jīng)補交了增值稅,再開票的話又要交增值稅了,所以想把從帳上調(diào)整,那應該怎么做賬呢

2023-08-30 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 16:22

你好,是少做了收入的嗎?

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快賬用戶4618 追問 2023-08-30 16:26

是另一家公司少做了費用,這個電費應該時候另一家公司承擔的,但是全部算在了這家,但是另一家的收入是照做的

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:29

他少做了費用,怎么還讓他補稅?他少做的費用是少抵扣了不是?

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快賬用戶4618 追問 2023-08-30 16:44

就相當于本來這個產(chǎn)品應該是在B公司生產(chǎn),耗用的電費應該由B公司承擔,但是現(xiàn)在的情況是在A公司生產(chǎn),產(chǎn)生的電費算在A公司,但是產(chǎn)品的銷售還是由B公司來開票

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快賬用戶4618 追問 2023-08-30 16:46

所以稅務局那邊比對A公司的電費怎么會比以往的高,收入也沒有增加很多

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:50

好,那他是要求a公司補稅還是B公司?

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快賬用戶4618 追問 2023-08-30 16:52

現(xiàn)在是A公司的補交稅款

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:56

意思就是a,這個費用多抵扣了 借其他應收款 貸以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:56

借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行 這個是以前年度的。

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你好,是少做了收入的嗎?
2023-08-30
借其他應收款貸銀行存款, 另一個企業(yè)借營業(yè)外支出罰款貸其他應付款,然后還錢就可以的。
2023-08-30
涉及到一些不合規(guī)的操作。正常情況下,發(fā)票應該開給有納稅義務的一方,也就是外包員工的企業(yè)。個稅也應該由外包企業(yè)負責申報。如果外包企業(yè)直接將發(fā)票開給另一家公司,并由這家公司付款,這可能會導致發(fā)票和付款金額對不上。 此外,這種操作還可能涉及到違反稅收法規(guī)和合同約定,因為外包企業(yè)和另一家公司可能存在商業(yè)合作關系或利益關系,將發(fā)票直接開給這家公司可能是為了規(guī)避稅收或合同義務。 建議貴公司不要參與這種不合規(guī)的操作,并要求外包企業(yè)按照正常流程開具發(fā)票和申報個稅。如果另一家公司要求抵扣發(fā)票金額,可以要求他們提供相應的證明材料,并確保貴公司的銷售發(fā)票金額與付款金額一致。
2023-10-08
你好,補個稅的個稅部分也是他自己承擔啊,自己去匯算清繳,你們最多催促他要他辦這個事,要你們通知他是因為目前是你們公司的員工,稅務局肯定是找公司
2022-03-31
同學,你好 這個比較麻煩的。你和對方說你已經(jīng)入賬,讓對方開具紅字發(fā)票來沖
2025-01-14
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