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百旺來的稅控技術維護服務費怎么做賬

2022-04-08 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-08 09:38

借管理費用,辦公費貸銀行存款 抵扣增值稅借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用,辦公費負數

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快賬用戶4015 追問 2022-04-08 09:39

普票也是這樣嗎?

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快賬用戶4015 追問 2022-04-08 09:39

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-04-08 09:41

你好,對的是的,可以的。

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快賬用戶4015 追問 2022-04-08 10:08

退的臨時接電費,找不到以前做的憑證,現在要怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-04-08 10:10

借銀行存款,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶4015 追問 2022-04-08 11:05

一筆利息,以前月份的,沒有回單,有銀行明細賬,怎么做

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齊紅老師 解答 2022-04-08 11:06

你好,這個是利息收入還是支出?

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快賬用戶4015 追問 2022-04-08 13:51

利息收入

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齊紅老師 解答 2022-04-08 13:52

借銀行存款、 借財務費用,利息收入負數。

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快賬用戶4015 追問 2022-04-08 17:21

房地產企業(yè)退租賃保證金怎么做賬

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快賬用戶4015 追問 2022-04-08 17:22

之前做的收入

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齊紅老師 解答 2022-04-08 17:22

你好,紅沖你的收入就可以的。

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快賬用戶4015 追問 2022-04-08 17:23

那我的利潤表就只有營業(yè)收入負數,無營業(yè)成本

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齊紅老師 解答 2022-04-08 17:24

之前沒有結轉成本嗎?如果是的話可以的。

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借管理費用,辦公費貸銀行存款 抵扣增值稅借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用,辦公費負數
2022-04-08
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-09-26
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數)
2022-09-29
直接憑票全額抵減增值稅
2022-02-17
1.小規(guī)模納稅人支付技術維護費時: 借:管理費用 280 貸:銀行存款/庫存現金 280 抵減增值稅稅額時: 借:應交稅費--應交增值稅 280 貸:管理費用 280 2.一般納稅人支付技術維護費時: 借:管理費用 280 貸:銀行存款/庫存現金 280 抵減增值稅稅額時: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
2022-07-04
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