按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
老師好,請問財(cái)務(wù)中常用函數(shù)的講解,哪里可以學(xué)習(xí)呢?謝謝您!
匯算清繳后調(diào)出上年度多暫估的成本,賬務(wù)怎么處理
倉庫叉車折舊計(jì)入制造費(fèi)用了,現(xiàn)在數(shù)據(jù)齊核放算不規(guī)范,生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入費(fèi)用科目可以嗎?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表,應(yīng)稅勞務(wù)收入填寫什么金額?6%服務(wù)費(fèi)的收入可以填寫在這里嗎
老師企業(yè)持有現(xiàn)金的機(jī)會(huì)成本主要是指企業(yè)為了取得投資機(jī)會(huì)而發(fā)生的傭金、手續(xù)費(fèi)等有關(guān)成本。老師這句話對(duì)不對(duì)呢,
你好,老師,我們公司是24年12月底登記,登記為一般納稅人?,F(xiàn)在還是籌建期,無收入,連續(xù)幾個(gè)月做的零申報(bào)。公司登記股東未轉(zhuǎn)投資款,公賬收到背后隱形投資股東750萬投資款,已記為資本公積了,,4月初第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表已提交,現(xiàn)在馬上要提交第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表。別人建議我把資本公積的750轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款, 第1個(gè)問題:是不動(dòng)還是750萬轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款合適? 第2個(gè)問題:如果資本公積不轉(zhuǎn)為其他人付款之后,錢很難出來是不是?而且出來還要收20%稅嗎 第3個(gè)問題:如果轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款。請問已提交在電子稅務(wù)局的第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表要更改嗎?還是不用管,直接轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款后,再提交第二季度報(bào)表?
你好老師,合作社會(huì)計(jì)制度里面沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用,做哪個(gè)科目,費(fèi)用科目只有管理費(fèi)用和其他支出?
股權(quán)實(shí)繳的當(dāng)月繳納印花稅嗎?,具體稅目是印花稅-產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)嗎?
老師這樣的附件是回單吧
但是沒有銀行回單,貸方也做銀行存款嗎?就只有一張普票
同學(xué), 這個(gè)之前沒有銀行水單,也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧?
沒有銀行回單,什么都沒做。就有一張這樣的普票,我該如何去入賬?還是說需要補(bǔ)什么單據(jù)嗎?
同學(xué), 這個(gè)要補(bǔ)銀行支付水單,或者現(xiàn)金支付憑證。 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 這個(gè)是分錄。
好的,謝謝老師。
<不客氣,請?jiān)u分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>