你好,老師沒(méi)有看到您的題目呢
老師請(qǐng)幫我解答: 問(wèn)題1:第一題和第二題的A選項(xiàng),都是用于準(zhǔn)備出售的,為什么第一個(gè)題的A選項(xiàng)是金融資產(chǎn),而第二題的A選項(xiàng)是綜債。 問(wèn)題2:第二題的CD選項(xiàng)分別是什么,老師解析中沒(méi)有講。
這道題第一個(gè)問(wèn)題,算材料成本差異率,為什么沒(méi)有把第四題收回委托加工物資的計(jì)劃數(shù)和差異數(shù)算進(jìn)去?只算了第一題和第二題的計(jì)劃數(shù)和差異數(shù)。
這個(gè)問(wèn)題有的老師沒(méi)有加第二題,說(shuō)題干只講資料13,到底以什么為準(zhǔn)啊
老師 第五小題 為什么??不懂 資料一不是也有折舊額么?為什么只有資料二的 我不懂
老師,這個(gè)題選什么啊。有的說(shuō)不能低于最低工資標(biāo)準(zhǔn),選2200,有的說(shuō)是月平均工資的30%,就選3000,有的說(shuō)的有約定的從其約定,所以選2000,那問(wèn)題來(lái)了,到底哪個(gè)才是正確的???
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專(zhuān)票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開(kāi)增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師