您好,這個(gè)可以找替票啊,找一些其他替票用
20000的房租費(fèi),房東不愿意開票,企業(yè)又不想調(diào)增企稅怎么辦
老師,我想問下公司房東不愿意開房租發(fā)票,稅局要求開房租發(fā)票繳納房產(chǎn)稅,這塊怎么處理呢
老師,公司租的個(gè)人的房子,房主不愿意代開發(fā)票,公司代開,稅費(fèi)公司認(rèn),怎么處理?需要給房東報(bào)個(gè)稅?
我們公司租了辦公場(chǎng)所,要給房東付房租,房東是個(gè)人不愿意提供發(fā)票,公司怎么處理這筆費(fèi)用能稅前扣除呢
企業(yè)租個(gè)人房東的房子,個(gè)人房東不愿意承擔(dān)個(gè)稅等相關(guān)稅費(fèi),要求企業(yè)承擔(dān),這部分費(fèi)用應(yīng)該怎樣入賬?
酒店的日常賬務(wù)處理是怎么樣
發(fā)票金額可不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)
住宿提供的專用發(fā)票可以抵扣嗎
發(fā)票明細(xì)導(dǎo)入能導(dǎo)入負(fù)數(shù)金額么
老師,請(qǐng)問公司股權(quán),自然人之間轉(zhuǎn)讓,都交什么稅。2季度虧損,上一年末盈利,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額4000元,謝謝老師
請(qǐng)問7月15日發(fā)放6月份工資,那么申報(bào)的個(gè)稅是6月份的還是5月份?怎么有的說個(gè)稅遵循“發(fā)放了才計(jì)稅 不發(fā)放不計(jì)稅”的原則
老師,客戶打我10萬的貨款,要求我開9個(gè)點(diǎn)的專票,我要求加收8個(gè)稅點(diǎn),我承擔(dān)的稅額是多少
老師,旅游服務(wù)-索道票,怎么做賬,求分錄。謝謝老師
公司購(gòu)買配電柜的電纜線進(jìn)什么科目,不是生產(chǎn)也不是銷售這個(gè)
老師,我們是貨代物流公司,大部分成本都是無票的,從對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎?都是個(gè)人勞務(wù),提供不了發(fā)票,正常記賬,納稅調(diào)增
替票?那替票不也是企業(yè)的實(shí)際支出嗎?這部分替票不本來也是要實(shí)際稅前扣除的嗎?如果替票不是企業(yè)的實(shí)際支出那不就成虛開發(fā)票了嗎?
如果就替票就可以在稅前扣除
老師,我不太明白這個(gè)替票的意思,找來的替票也是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的支出,還是不是?如果是話這部分所謂的替票本身也是企業(yè)這個(gè)月實(shí)際發(fā)生本科就要扣除,那房租應(yīng)該調(diào)增的稅額不還是在那兒?jiǎn)幔?
找來的替票也是實(shí)際支出,如果有替票,就可以扣除了老師
不明白,比如我這個(gè)月取得了兩張發(fā)票,一張10000一張20000,我可以稅前扣除30000,后面又取得了20000無票支出,用前面的20000發(fā)票替這張無票20000,實(shí)際我不就只扣除了10000嗎,如果我后面取得的2萬無票支出能取得發(fā)票的話,那我這個(gè)月一共能稅前扣除的支出是5萬,前后能稅前扣除的部分相差了4萬啊
不是啊,你不能這樣算,你沒有確定發(fā)票雖然實(shí)際支出了,但是不能扣,只有在確定發(fā)票的時(shí)候才可以扣,是這個(gè)意思
這兩萬就是無法取得發(fā)票,拿來的替票也不是這兩萬的發(fā)票,扣也是的替票的實(shí)際支出,無票的支出不還是在那兒沒扣嗎?是我鉆牛角尖兒了嗎?
老師,拿的替票就是為了扣這無票的兩萬的支出的,是這個(gè)意思
您的意思是無票的兩萬不入賬,用替票去入賬嗎
對(duì)啊,說的就是這個(gè)意思。
這樣不算虛開?
不算,想抵扣就這樣做就可以