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關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元,2月無,3月280000,申報(bào)的時(shí)候如果都填在免稅里,那么營業(yè)外收入就把3月開票1%稅率得部分,算成了3%得了。計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又會(huì)和報(bào)表有差別。該怎么處理呢

2020-04-13 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-13 20:59

你好,這個(gè)全部填寫免稅的那欄,賬務(wù)處理按實(shí)際的稅率做,

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快賬用戶3618 追問 2020-04-13 21:03

申報(bào)和賬上得差額怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2020-04-13 21:11

你好,營業(yè)外收入就把3月開票1%稅率得部分,為什么算成了3%。

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 07:48

因?yàn)榘俜种?和百分之一得稅額得銷售額,一起填在了免稅得位置,都在免稅范圍內(nèi)

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齊紅老師 解答 2020-04-14 07:57

你好,是的,是這樣的,因?yàn)槟壳吧陥?bào)表只有3%稅率,

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 08:07

老師,是這樣的申報(bào)得時(shí)候體現(xiàn)得都是3的稅率,而記賬的時(shí)候記實(shí)際的稅,這樣就產(chǎn)生了差額?

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 08:45

那計(jì)提和申報(bào)出來的稅額,是兩個(gè)數(shù),怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-04-14 09:17

你好,可以按照3%做賬,然后做減免稅,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 10:51

老師,現(xiàn)在我的申報(bào)表上本期免稅額是8471.29,也就是說營業(yè)外收入如果按3%入賬就是8471.29.而實(shí)際1%稅率和3%稅率的銷售稅額計(jì)入營業(yè)外收入的減免稅額應(yīng)該是2847.54,這個(gè)賬務(wù)處理的具體分錄可以發(fā)給我嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-14 12:04

你好,申報(bào)表上本期免稅額是8471.29,最后通過減免稅不用繳稅,如果賬務(wù)處理按1%稅率計(jì)算,最后通過減免稅也不用繳稅,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2847.54,貸營業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼2847.54。所以總的說說是不影響繳稅的,

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 13:43

是的呢,不影響繳稅,就是申報(bào)表與實(shí)際的賬看上去金額不一致了呢,擔(dān)心對(duì)后期會(huì)有影響

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齊紅老師 解答 2020-04-14 16:33

你好,不會(huì)的,目前出現(xiàn)新政策,申報(bào)表沒辦法及時(shí)跟上。

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你好,這個(gè)全部填寫免稅的那欄,賬務(wù)處理按實(shí)際的稅率做,
2020-04-13
同學(xué)好,疫情期間的特殊情況 ,不用管他,就這樣申報(bào),沒有關(guān)系,
2020-04-14
你好,對(duì)的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023-01-09
你好 沒關(guān)系 你按照1%計(jì)提 然后轉(zhuǎn)讓營業(yè)外收入 和開票一致就行 申報(bào)表最后也是免稅的 賬上也是免稅的 不影響
2020-07-23
您好,這個(gè)不一致是正確的
2025-04-09
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