你好,借銷售費用? 貸銀行存款
我公司是項目甲方,收上級單位撥付工程款后支付給建設(shè)單位。請問收款和付款的會計分錄怎么做
軟裝公司,收到客戶設(shè)計費時,借方:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-設(shè)計費,設(shè)計師過來報銷效果圖的時候改怎么做會計分錄呢? 客戶定的家具,沒有庫存,直接向商家下單,支付商家貨款時,借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款,那最后該怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?
支付給外單位設(shè)計師的設(shè)計效果圖,款項已經(jīng)支付,這業(yè)務(wù)怎么做分錄呢?
1.某行政單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)通過財政直接支付采購設(shè)備一臺,價值20000元,款項已支付,設(shè)備已交付使用。(2)為履職發(fā)生會議費5000元,款項以財政授權(quán)支付方式支付。(3)為履職人員計提職工薪酬580000元。通過財政直接支付方式向單位職工支付應(yīng)付薪酬360000元。(4)采購辦公用物品一批,實際支付價款6800元,款項以財政授權(quán)支付方式支付,物品已驗收入庫。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄(寫會計分錄)
我單位借款給另外一個單位5萬元,現(xiàn)另外這個單位直接幫我單位支付我單位應(yīng)該支付的貨款5萬元抵消欠款,該怎么做會計分錄
老師,請教一個問題,就是我私卡的收入直接是做在現(xiàn)金收入哪里的,現(xiàn)在老板說私卡的收入,要跟現(xiàn)金分開來,關(guān)鍵的是,我前幾個月都沒有分私卡跟現(xiàn)金收入來做賬,那我私卡的起初余額要怎么樣入賬???
建完賬,資產(chǎn)負債表平衡,但資產(chǎn)明細與期初不平衡,怎么辦?
你好老師,我想問下回答簡答題時,法律依據(jù)后面的但是什么除外一類不寫的話有分嗎
這個題目不會,老師幫我解答一下吧
老師,如果在長三角發(fā)達地區(qū),交了24年社保,不是靈活就業(yè)的,現(xiàn)在大約可以拿多少錢?就是退休后
我們公司研發(fā)了個平臺。供國外客戶使用,給他們開具信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票。我們應(yīng)該按免稅還是零稅率來申報增值稅? 我們是線上服務(wù),沒有簽訂合同,就像是買了會計學(xué)堂課程沒有簽訂合同,我們適合免稅還是零稅率呢
老師,這里的其他債權(quán)投資轉(zhuǎn)債權(quán)投資,不是應(yīng)該用重分類日的公允價嗎,為什么是調(diào)整前的賬面價值呢
@董老師你好,補充一下的
在中級財務(wù)管理中,假說題目中沒有明確寫凈殘值和稅法規(guī)定的凈殘值,只是給了按直線法這折舊,預(yù)計凈殘值5萬,這個5萬在終結(jié)期是按照最終他的變現(xiàn)殘值凈收入來還是指的是它的賬面價值呢?
公司是小微企業(yè)。季度報稅的時候應(yīng)納稅所得額大于300萬了。假如是400萬,企業(yè)所得稅交多少?
明細,設(shè)計費用嗎?
是的,明細,設(shè)計費用