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我們公司研發(fā)了個平臺。供國外客戶使用,給他們開具信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票。我們應(yīng)該按免稅還是零稅率來申報增值稅? 我們是線上服務(wù),沒有簽訂合同,就像是買了會計學(xué)堂課程沒有簽訂合同,我們適合免稅還是零稅率呢

2025-08-19 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-19 21:25

貴公司向國外客戶提供線上平臺服務(wù),開具信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,應(yīng)適用增值稅零稅率。具體說明如下: 政策依據(jù) 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)及《中華人民共和國增值稅法實施條例(征求意見稿)》等相關(guān)規(guī)定,向境外單位提供的完全在境外消費的信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù),屬于跨境銷售服務(wù),可享受增值稅零稅率待遇

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快賬用戶1600 追問 2025-08-19 22:15

適用零稅率就是要在電子稅務(wù)局出口退免稅備案這里進行一下填報備案,然后再填寫免抵退稅申報,最后申報增值稅是不老師?會涉及上傳合同嗎?我們沒有簽訂合同

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齊紅老師 解答 2025-08-19 22:30

需要在電子稅務(wù)局出口退免稅備案,然后免抵退稅申報,雖然沒簽合同,但需要證明服務(wù)的真實性和跨境性質(zhì),建議咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門,看一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)具體需要什么資料

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快賬用戶1600 追問 2025-08-19 22:43

不需要填跨境應(yīng)稅行為,免征增值稅報告不老師

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貴公司向國外客戶提供線上平臺服務(wù),開具信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,應(yīng)適用增值稅零稅率。具體說明如下: 政策依據(jù) 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)及《中華人民共和國增值稅法實施條例(征求意見稿)》等相關(guān)規(guī)定,向境外單位提供的完全在境外消費的信息系統(tǒng)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù),屬于跨境銷售服務(wù),可享受增值稅零稅率待遇
2025-08-19
你好是的需要提前備案的
2025-08-19
你好,是的,合同規(guī)定是要提供3%發(fā)票,就必須按照合同執(zhí)行的
2021-06-19
你好,同學(xué) 計入研發(fā)支出處理,后面轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) 不繳納
2021-05-28
下午好親!我看下描述哈
2025-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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