您好,應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(139.2%2B4.64)/(1%2B13%)*13%=16.55,選C。

某生產(chǎn)果酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,月銷(xiāo)售收入為。140.4萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金4.68萬(wàn)元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為2.34萬(wàn)元,該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
某生產(chǎn)果酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷(xiāo)售收入為135.6萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金為4.52萬(wàn)元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為2.26萬(wàn)元。問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月銷(xiāo)售收入為310萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月發(fā)出包裝物收取押金6.4萬(wàn)元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為15.82萬(wàn)元,求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額
某生產(chǎn)果酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,月銷(xiāo)售收入為139.2萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金為4.64萬(wàn)元。該企業(yè)本期應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()。A20.4萬(wàn)元B20.74萬(wàn)元C16.55萬(wàn)元D
某果酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷(xiāo)售果酒收入為128.7萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金為5.65萬(wàn)元,當(dāng)期逾期未歸還包裝物押金為2.26萬(wàn)元,該企業(yè)應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

