嗯,那就是客戶購(gòu)買之后,這個(gè)發(fā)票是怎么開(kāi)的呢。
我們公司是賣財(cái)務(wù)軟件的,請(qǐng)老師在網(wǎng)上授課給客戶進(jìn)行軟件使用培訓(xùn),一年24節(jié)課。老師給我們開(kāi),現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票老師我入到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?是計(jì)入勞務(wù)費(fèi),然后結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是直接走費(fèi)用呢?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司收到客戶打款,實(shí)際這個(gè)款是客戶與我們公司下面的門(mén)店的生意款,但沒(méi)把款發(fā)給門(mén)店,直接打給我們對(duì)公賬戶,現(xiàn)在門(mén)店要這個(gè)錢,我們公司稅務(wù)上面怎么處理?
老師,上級(jí)公司是個(gè)研發(fā)軟件的公司,我們公司負(fù)責(zé)把軟件里的課程賣給客戶,我們是讓客戶下載app,然后購(gòu)買里面的課程,購(gòu)課的費(fèi)用是直接打給研發(fā)公司的,研發(fā)公司在給我們返點(diǎn),這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做呢
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請(qǐng)問(wèn)我們把這個(gè)款打給客戶,客戶還用給我們開(kāi)發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
1.老師,我們公司給客戶研發(fā)一個(gè)軟件,合同上面有涉及到人工和一些材料費(fèi)用,我們問(wèn)下發(fā)生的這個(gè)費(fèi)用我們是做成本核算,還是做研發(fā)費(fèi)用??? 2.老師我們研發(fā)的軟件都是進(jìn)入了研發(fā)支出-費(fèi)用化,產(chǎn)品研發(fā)成功了,這個(gè)產(chǎn)品的定價(jià)怎么去計(jì)算啊?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,我不太清楚,我還沒(méi)正式上班,想先了解一下,客戶購(gòu)課把錢打給研發(fā)公司不打給我們,不應(yīng)該給我們開(kāi)票吧,等給我們打返點(diǎn)的時(shí)候,才會(huì)給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票吧?是這樣嗎
首先你要確定客戶購(gòu)買那個(gè)課程,那個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)才能夠給出賬務(wù)處理。
老師,我沒(méi)有太理解,發(fā)票是增值稅專用發(fā)票
就是說(shuō)你開(kāi)發(fā)票出去就確認(rèn)為你的收入。如果說(shuō)你只是對(duì)服務(wù)費(fèi)開(kāi)票,那你就按照服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入就行了。
我不開(kāi)發(fā)票,因?yàn)殄X不到我們賬上,我們只負(fù)責(zé)讓客戶下載app銷售課程,客戶購(gòu)課后款項(xiàng)直接打給研發(fā)公司,研發(fā)公司在給我們返點(diǎn)
那你公司按照你收到的返點(diǎn)服務(wù)費(fèi)開(kāi)發(fā)票勸服務(wù)費(fèi)收入就行了。
老師,那在收到返點(diǎn)之前的銷售課程引導(dǎo)客戶下載都不用做賬務(wù)處理是吧
不用不用,這邊都不屬于你的賬務(wù)處理,你只需要按照收到的返點(diǎn)確認(rèn)收入就行。
明白了木木老師,謝謝您
不客氣,好評(píng)一下,謝謝