是的,收入和成本要匹配保持一致
老師,我想問(wèn)下我們9月份有一個(gè)產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開(kāi)具給客戶(hù)。9月份,這個(gè)產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫(kù),也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個(gè)分錄怎么做?
老師,2020年簽了一份購(gòu)買(mǎi)合同,合同約定在付了第一筆預(yù)付款的時(shí)候,對(duì)方就應(yīng)該給我開(kāi)全額發(fā)票。但是2021年1月份還沒(méi)給我開(kāi)。但是在匯算清繳之前能給開(kāi)好,我2020年結(jié)賬時(shí)候需要按合同全額做暫估嗎?
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預(yù)付款了,但是開(kāi)票我是3月份開(kāi)票的,按照實(shí)際我應(yīng)該在1月的確認(rèn)收入的,但是現(xiàn)在在開(kāi)票那個(gè)月確認(rèn)收入有問(wèn)題嗎?合同怎么訂立比較合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)了紅字發(fā)票沖收入,假設(shè)7月份做借方應(yīng)收賬款100,貸方收入90和銷(xiāo)項(xiàng)稅10。8月份開(kāi)了全額紅字發(fā)票,沒(méi)有另外重開(kāi)新發(fā)票。那么我8月份用金蝶制單的時(shí)候是否可以做7月份同樣的分錄,然后數(shù)字全部做成紅字。還是我應(yīng)收賬款必須在貸方,收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅數(shù)字做紅字。我主要是糾結(jié)應(yīng)收賬款。
老師,1月收到租金,2月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)紅沖了,客戶(hù)說(shuō)等3月份重新全部開(kāi),1月份的時(shí)候做了無(wú)票申報(bào),3月重新開(kāi)了發(fā)票,但是賬上要怎么做才能跟申報(bào)一致
老師,我7月16日開(kāi)好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷(xiāo)售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷(xiāo)售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷(xiāo)售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷(xiāo)后有了銷(xiāo)項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦
那我三月份紅沖重新開(kāi),怎么做賬?
先紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的全部成本,再按匹配的原則結(jié)轉(zhuǎn)
庫(kù)存表1月份做了出庫(kù),3月份是不是退回,然后再相應(yīng)出庫(kù)
是的,就是那個(gè)意思的哈
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)工資表,現(xiàn)在總部要求按照實(shí)際發(fā)放工資的月份來(lái)申報(bào),相當(dāng)于現(xiàn)在4月份申報(bào)發(fā)放2月份的工資,專(zhuān)項(xiàng)附加累計(jì)扣除(比如子女教育費(fèi))那種現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)里就是累計(jì)的3個(gè)月,那我2月份做的工資表累計(jì)的是2個(gè)月。那申報(bào)系統(tǒng)里我要不要改成2個(gè)月的累計(jì)數(shù)?還是說(shuō)我做3月份工資的時(shí)候,工資表上專(zhuān)項(xiàng)附加扣除改成4個(gè)月累計(jì)數(shù),這樣就和下次申報(bào)時(shí)候,和系統(tǒng)一致了?
抱歉,這又是一個(gè)問(wèn)題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問(wèn)。請(qǐng)另申請(qǐng)回答