是的,收入和成本要匹配保持一致
有個問題要請教下,9月份開了一張沖19年的發(fā)票,稅率是3%,馬上重開了一張1%的發(fā)票,9月份收入為214835.49元,稅額9月全部相加是2918.95元,沖紅稅額為2311.75元,最后稅額為607.2元,我是按照607.2來計提稅金及附加,但是季度申報增值稅9月稅額為2148.35元,
老師,我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克,發(fā)票金額開錯了,然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份,這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個分錄怎么做?
老師,2020年簽了一份購買合同,合同約定在付了第一筆預付款的時候,對方就應該給我開全額發(fā)票。但是2021年1月份還沒給我開。但是在匯算清繳之前能給開好,我2020年結(jié)賬時候需要按合同全額做暫估嗎?
老師,您好。請問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預付款了,但是開票我是3月份開票的,按照實際我應該在1月的確認收入的,但是現(xiàn)在在開票那個月確認收入有問題嗎?合同怎么訂立比較合適?
老師,請問我開了紅字發(fā)票沖收入,假設7月份做借方應收賬款100,貸方收入90和銷項稅10。8月份開了全額紅字發(fā)票,沒有另外重開新發(fā)票。那么我8月份用金蝶制單的時候是否可以做7月份同樣的分錄,然后數(shù)字全部做成紅字。還是我應收賬款必須在貸方,收入和銷項稅數(shù)字做紅字。我主要是糾結(jié)應收賬款。
老師小規(guī)模季末不需要將應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
個體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時做的賬單位和個人都計入了管理費用~社保費,因為就三四個人想著都是自己承擔就沒分開,現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點一下?
老師,稅務給出的這三個行為提醒是什么意思?尤其第三個不理解
老師,超市所有進貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來的這是咋算的
老師 我在本年3月計提了企業(yè)所得稅8500,在這個月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來
老師,公司投標,支付投標費時,是在一個平臺支付的,收款賬戶也是平臺賬號,但是票是招標單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請問一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應該按那個金額報印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報關費專票我們抵扣了,后續(xù)我們沒有內(nèi)銷,沒辦法抵扣,請問我期末留抵要怎么處理,可以進項轉(zhuǎn)出嗎?
那我三月份紅沖重新開,怎么做賬?
先紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的全部成本,再按匹配的原則結(jié)轉(zhuǎn)
庫存表1月份做了出庫,3月份是不是退回,然后再相應出庫
是的,就是那個意思的哈
請問老師,申報工資表,現(xiàn)在總部要求按照實際發(fā)放工資的月份來申報,相當于現(xiàn)在4月份申報發(fā)放2月份的工資,專項附加累計扣除(比如子女教育費)那種現(xiàn)在申報系統(tǒng)里就是累計的3個月,那我2月份做的工資表累計的是2個月。那申報系統(tǒng)里我要不要改成2個月的累計數(shù)?還是說我做3月份工資的時候,工資表上專項附加扣除改成4個月累計數(shù),這樣就和下次申報時候,和系統(tǒng)一致了?
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答