你好,內(nèi)賬還是外帳?開(kāi)票單位的名稱(chēng)是一個(gè)還是兩個(gè)?
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的,以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票?,F(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師我想問(wèn)一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應(yīng)商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒(méi)有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢(qián)打給之前那個(gè)公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應(yīng)付賬款,借什么,庫(kù)存商品嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,一件代發(fā)的商家,客服拍下貨我們才問(wèn)供應(yīng)商下單,同樣的商品有好幾家供應(yīng)商,如果同一天向兩個(gè)供應(yīng)商下單采購(gòu),是不是商品一樣金額一樣,也得分兩個(gè)金額入賬,兩個(gè)分錄:借應(yīng)付賬款,貸其他貨幣資金,這個(gè)分錄是要做兩個(gè)嗎,或者是做一個(gè)分錄嗎,借應(yīng)付賬款-a,應(yīng)付賬款-b,貸其他貨幣資金,不知道這兩種做法按哪個(gè),希望解答
這兩筆的業(yè)務(wù)分錄,我有點(diǎn)懵 就是公司有一個(gè)私戶專(zhuān)門(mén)用來(lái)付款的一個(gè)賬號(hào)。這張卡公司所有的費(fèi)用,采購(gòu)幾乎都是用這一張私人卡 現(xiàn)在就是。需要采購(gòu)一批貨物果汁,然后對(duì)方供應(yīng)商要求要走對(duì)公賬號(hào),付給他們貨款 讓后我用私戶把錢(qián)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶 分錄是這樣寫(xiě)的。借:銀行存款48960 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人48960 然后 現(xiàn)在要采購(gòu)這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢(qián)用對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)去 那我的借方是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48960 袋:銀行存款48960 這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
我們之前供貨商只有一個(gè)賬戶,進(jìn)貨就是借,庫(kù)存商品。貸,預(yù)付賬款。但這個(gè)月他把賬戶分成了兩個(gè),一個(gè)貨品的,一個(gè)物流公司的,我們打的款都分成兩部分了。這個(gè)賬戶要分成兩個(gè)嗎,若是進(jìn)貨,這個(gè)物流的借方我記什么?
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
是內(nèi)賬,老師
名稱(chēng)是兩個(gè)公司
你好,這樣的話,你們也需要分開(kāi)了,按發(fā)票名稱(chēng)單位設(shè)兩個(gè)
那我做分錄,借方記什么,貸方記預(yù)付賬款某某物流,又怎么結(jié)轉(zhuǎn)
我們不需要開(kāi)票
你好,你們是付款方吧,
是的,老師
你好!借方的話商品記錄庫(kù)存商品,運(yùn)費(fèi)的話記錄銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)費(fèi) 就可以
我們是采購(gòu)貨物呢,老師,是物流幫我們把貨拉回來(lái),
你好!你現(xiàn)在不是運(yùn)費(fèi)和商品分開(kāi)了嗎?