同學(xué),你好 選擇后面一個(gè)
老師請問下,一件代發(fā)的商家,客服拍下貨我們才問供應(yīng)商下單,同樣的商品有好幾家供應(yīng)商,如果同一天向兩個(gè)供應(yīng)商下單采購,是不是商品一樣金額一樣,也得分兩個(gè)金額入賬,兩個(gè)分錄:借應(yīng)付賬款,貸其他貨幣資金,這個(gè)分錄是要做兩個(gè)嗎,或者是做一個(gè)分錄嗎,借應(yīng)付賬款-a,應(yīng)付賬款-b,貸其他貨幣資金,不知道這兩種做法按哪個(gè),希望解答
老師我們采購的教學(xué)材料 第一步我們支付給供貨商貨款錢分錄如下 借:預(yù)付賬款-淘寶商家 貸:其他貨幣資金-支付寶 第二部收到貨發(fā)票未到這個(gè)分錄怎么做呢 借:庫存商品-教學(xué)材料 貸:? 第三部:全部出庫教學(xué)材料其中2萬收到發(fā)票3萬沒有收到發(fā)票,這個(gè)分錄又該怎么做呢 都是普票
您好,請問老師一個(gè)問題,電商公司天貓店已確認(rèn)收入的訂單,發(fā)生退貨退款。要怎么做賬。 我做的分錄為: 確認(rèn)收入的分錄為借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 收款分錄為:借其他貨幣資金,貸:預(yù)付賬款。 退款 借預(yù)付賬款100 貸其他貨幣資金100 財(cái)務(wù)軟件上: 貸 主營業(yè)務(wù)收入-90 貸 銷項(xiàng)稅額-10 貸 預(yù)付賬款100 這樣可以嗎
咨詢一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),工廠向供貨商A購買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的,已經(jīng)報(bào)銷了,平時(shí)也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時(shí)向供貨商B買貨的貨款,請問這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎做好些? 入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款A(yù) 報(bào)銷 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 賣貨 借:應(yīng)收賬款-B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 付款 借:應(yīng)付賬款-A 貸:其他應(yīng)收款 抵貨款 借:應(yīng)付賬款B 貸:應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎?
1.打款給采購員時(shí): 借:其他應(yīng)收款-采購員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購單時(shí): 借:庫存商品-適節(jié)水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應(yīng)收款 -采購員陳某 500 3.售出商品時(shí): 借:應(yīng)收賬款-X公司 600 貸:主營業(yè)務(wù)收入-時(shí)適節(jié)水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時(shí): 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應(yīng)收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會(huì)計(jì)崗位,以上是我看了之前的會(huì)計(jì)做的賬總結(jié)的流程,可昨天發(fā)生了一筆沒有按這個(gè)流程來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時(shí):借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應(yīng)付賬款 200 借:應(yīng)付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對嗎 2.如果我不通過應(yīng)付賬款,直接用 借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個(gè)公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個(gè)公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!