同學(xué)你好 這個可以的哦
老師,我們是貿(mào)易出口貨物。有進項發(fā)票不需要開銷項發(fā)票。何時確認(rèn)收入呢!
請問老師,我們單位出口貨物,全部免稅,只有少數(shù)內(nèi)銷,所以銷項稅不多。我們也進口貨物,請問老師進口貨物進項稅可以退稅嗎。
老師,我有一筆顯卡貨物出口,但是沒有進項,我不退稅,我要轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入嗎?
老師您好,我們公司去年11月的時候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因為跟客戶有些業(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報增值稅的時候也沒有申報?,F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
我公司本月出口貨物,有報關(guān)單還沒出口退稅,我確認(rèn)收入是按合同價格確認(rèn)收入嗎?是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù),不計應(yīng)交稅費-銷項稅嗎?
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
那這個要開發(fā)票嗎?還是報未開票收入?開普票還是專票都可以?
同學(xué)你好 不開發(fā)票也可以 你視同內(nèi)銷做普票的
不開票和視內(nèi)銷開普票,哪個規(guī)范一點
同學(xué)你好 這個肯定是視同內(nèi)銷開普票規(guī)范
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝