你好 把2021年的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)2022年收到的發(fā)票做費(fèi)用分錄?
2020年收到19年全年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票,19年的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)用回單入賬,現(xiàn)在該怎么處理?
收到銀行的全年手續(xù)費(fèi)發(fā)票,前面手續(xù)費(fèi)費(fèi)已經(jīng)入賬,現(xiàn)在咋賬務(wù)處理
您好,2021年的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)了,2022年收到手續(xù)費(fèi)專票,怎么處理?
老師,平時(shí)銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)里面,現(xiàn)在年低銀行開(kāi)來(lái)了手續(xù)費(fèi)發(fā)票。收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票怎么調(diào)整賬務(wù)呢?
你好,老師,本年我按流水把公戶手續(xù)費(fèi)每筆都做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)。到年底收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)的專票,現(xiàn)在要做賬,而且收到銀行手續(xù)費(fèi)專票和我做在賬上的不一致,現(xiàn)在要怎樣處理。
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
2021年多記的費(fèi)用用做以前年度損益調(diào)整嗎
你好,是的,是這樣的