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有一筆業(yè)務(wù)有計提 借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款 然后又預(yù)付了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 那后續(xù)這筆業(yè)務(wù)收到發(fā)票應(yīng)該怎么入賬、沖賬

2022-04-06 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-06 15:03

你好。有發(fā)票沖銷有一筆業(yè)務(wù)有計提 借:制造費用(負數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款(負數(shù))

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齊紅老師 解答 2022-04-06 15:03

然后借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款

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你好。有發(fā)票沖銷有一筆業(yè)務(wù)有計提 借:制造費用(負數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款(負數(shù))
2022-04-06
你好,這個屬于你的主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2022-04-26
借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 需要做一個??顚S玫呐_賬 營業(yè)外收入不交所得稅
2020-08-30
同學你好,是對的哦,沒有問題
2024-02-29
借管理費用 貸預(yù)付賬款
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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