那你就改一賬,做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們公司才成立幾個(gè)月,這個(gè)月申報(bào)增值稅,沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),是不是只需要在申報(bào)表那里填進(jìn)項(xiàng)稅額就行了
老師,3月份已申報(bào),有個(gè)差旅費(fèi)稅額在進(jìn)項(xiàng)填表時(shí)沒有填,財(cái)務(wù)系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)了,在下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫行不行
老師好,1月份申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已繳費(fèi),2月費(fèi)申報(bào)時(shí)還需要在申報(bào)表中填寫嗎
你好老師,火車票7月8月計(jì)算了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有填申報(bào)表,9月申報(bào)的時(shí)候填進(jìn)去行不?
銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票多開了,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在紅沖做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在下個(gè)月申報(bào)時(shí),轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫到納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的的哪一行
老師,您好,我新接到一個(gè)代賬客戶,他是一個(gè)民辦非營利性組織。在稅務(wù)登記的時(shí)候,核稅種,居然有一個(gè)企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會(huì)有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請(qǐng)問收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正::行(個(gè)人獨(dú)資),個(gè)人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實(shí)行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請(qǐng)盡快更正申報(bào)。操作方法很簡單,只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個(gè)別報(bào)表就是被投資公司的報(bào)表,合并報(bào)表就是母公司和子公司合并在一起的報(bào)表對(duì)不對(duì)
老師您好,請(qǐng)問籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請(qǐng)問如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開到甲那里進(jìn)行維修,并且已經(jīng)支付了此次維修的費(fèi)用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺(tái)車是否可以?
老師好,有一個(gè)路橋項(xiàng)目,甲方是交通局,歸財(cái)政撥款,我們是掛靠方同時(shí)也是勞務(wù)分包公司,7月份甲方撥付預(yù)付款14萬元其中含勞務(wù)費(fèi)30萬元,被掛靠方給甲方開了140萬元普通發(fā)票,9個(gè)點(diǎn)的稅率,周四甲方又給了45萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),被掛靠方給甲方開了9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)‘工程款的普通發(fā)票,老師被掛靠方可不可以給甲方開3個(gè)點(diǎn)的普票
老師,今年審計(jì)考了一題,內(nèi)控處理器11月變了,沒有測(cè)之前的,以后測(cè)變的,但是不信賴前后,這是恰當(dāng)還是不恰當(dāng)
老師,適合采用零基預(yù)算編制方法的費(fèi)用預(yù)算都有什么?