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2022-04-06 14:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-06 14:50

借管理費(fèi)用、通訊費(fèi)貸庫存現(xiàn)金。

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借管理費(fèi)用、通訊費(fèi)貸庫存現(xiàn)金。
2022-04-06
你好 向銀行借入一年借款 元,償還前欠貨款 借:應(yīng)付賬款? 100000,貸:短期借款? ?100000 用庫存現(xiàn)金預(yù)付某職工800元差旅費(fèi) 借:管理費(fèi)用 800,貸:庫存現(xiàn)金 800 銷售產(chǎn)品7000元,貨款未收 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-12-15
您好 借:其他應(yīng)收款 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 借:管理費(fèi)用? 1920-126=1794 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 36%2B1090/1.09*0.09=126 借:庫存現(xiàn)金 80 貸:其他應(yīng)收款 2000??
2022-10-10
你好,可以做, 借:現(xiàn)金200 管理費(fèi)用2000 貸:其他應(yīng)收款2200
2024-12-12
借:固定資產(chǎn)121500 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)15600 貸:銀行存款137100
2022-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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