沖銷以前的賬務(wù)處理,再按發(fā)票的金額入賬處理。
以前老板報(bào)銷的辦公室打印機(jī)換墨粉付錢了未收到票,當(dāng)時(shí)直接入了借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金;現(xiàn)在發(fā)票收到了會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢。7月開(kāi)了一張票,目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷,也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶,做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報(bào)銷?。
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷,我做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。然后法人拿費(fèi)用發(fā)票回來(lái)報(bào)銷沖抵了,也把錢退回來(lái)公司增加現(xiàn)金收入,請(qǐng)問(wèn)這筆收入分錄怎么做呢?是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用,嗎?
老師,我收到一張發(fā)票5月份的辦公費(fèi)1萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金支付了5000,我在5月做了借:管理費(fèi)用 10000 貸:現(xiàn)金10000.. 現(xiàn)在1月老板又叫從公戶里轉(zhuǎn)5000,說(shuō)2022年5月現(xiàn)金只付5000,那我5月出的分錄要怎么調(diào)整了呢?
收到稅局的通知說(shuō)公司收到虛開(kāi)的增值稅發(fā)票。2018年的時(shí)候開(kāi)的辦公用品的發(fā)票。金額含稅共計(jì)10萬(wàn)。當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)100000 貸:銀行存款4920.5 庫(kù)存現(xiàn)金38549.22 其他應(yīng)收款~A,5000 其他應(yīng)收款~B,51530.28 A現(xiàn)在已經(jīng)離職了,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度不超30萬(wàn),免交增值稅,這部分免稅是要算進(jìn)企業(yè)所得稅利潤(rùn)里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費(fèi)可以開(kāi)建筑服務(wù)大類嗎
請(qǐng)問(wèn)公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個(gè)賣手機(jī)的專賣店個(gè)體戶,銷售人員的工資是第三方補(bǔ)貼到給我,我方開(kāi)人工費(fèi)用給到第三方公司報(bào)銷,那么這個(gè)人員的成本的個(gè)稅我是否在我個(gè)體戶里申報(bào)
節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個(gè)設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動(dòng)機(jī)等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動(dòng)機(jī)那部分的買入價(jià)乘10%嗎
請(qǐng)問(wèn)煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報(bào)增值稅報(bào)表需要按13%報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
沒(méi)有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報(bào)了法人一個(gè)人,每月連續(xù)工資做零申報(bào)可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報(bào)依據(jù)是什么?怎么計(jì)算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
沖回后正確的會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金