借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅附加稅。
老師你好,我1月有附加稅退回,小微企業(yè)有退,這個(gè)退附加稅分錄怎么做,做營(yíng)業(yè)外收入
收到1月小微企業(yè)稅收優(yōu)惠的附加稅退回,應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,前幾個(gè)月繳納的附加稅,因?yàn)榻衲晷鲁龅男∥⑵髽I(yè)優(yōu)惠政策,退回來(lái)了請(qǐng)問收到這個(gè)退回來(lái)的附加稅,分錄怎么寫?謝謝老師
稅收優(yōu)惠政策退回的附加稅怎么入賬
4月份退回1月份附加稅,小微企業(yè)減半征收的附加稅,如何入賬
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
直接反做分錄嗎 貸方不適合做本年利潤(rùn)?
你好,對(duì)的是的,它不是損益類的科目,不用涉及到損益類科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
可是每個(gè)月期間結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不都是將稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)里的嗎?
你好 延期繳納 還是退 多繳納的
今年不是小微企業(yè)有個(gè)六稅兩費(fèi)的政策嗎?它這是退回1月繳納的附加稅的50%
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù)。
月末稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以的。