你好 不含增值稅的銷售額

老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)季度申報(bào)1%稅率免交增值稅了,這個(gè)增值稅做營業(yè)外收入(是按照1%還是按照3%做營業(yè)外收入)?
個(gè)體工商戶的增值稅,是按照什么劃分的?就小規(guī)模還是一般納稅人?小規(guī)模月15.季度45。 生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅,是按照核定征收,定期定額,查賬征收,區(qū)分????核定征收按照收入比例,定期定額就是定稅,查賬征收按照利潤交個(gè)稅。 我能這么認(rèn)為嗎?增值稅不分核定和查賬?
老師,我是個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人,查賬征收。我想請教一下:增值稅納稅額是按營業(yè)額實(shí)際收入申報(bào)?還是按營業(yè)額減去3%后申報(bào)?
老師,您好,小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶季度申報(bào)時(shí),發(fā)票是按1%的稅,申報(bào)表自動(dòng)帶出來的稅是按3%的。那要報(bào)年度水利建設(shè)申報(bào)表時(shí)是含稅的營業(yè)收入按開的發(fā)票的1%稅額還是按增值稅申報(bào)表3% 稅額合計(jì)去報(bào)水利建設(shè)稅
小規(guī)模去年把含稅額做入主營業(yè)務(wù)收入了,增值稅是按照主營業(yè)務(wù)收入申報(bào),我要如何調(diào)整,增值稅等于多申報(bào)了(增值稅是減免的,實(shí)際未交增值稅)
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費(fèi)開其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺(tái)銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請問帶貨達(dá)人可以個(gè)人開票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬,報(bào)關(guān)金額也是6萬,實(shí)際收款3萬,客戶有3萬是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來了11894元,多出來的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請問勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬。下月報(bào)3萬。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過5萬,那按照年就超過了,稅就不一樣了

