你好,采購(gòu)方退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,針對(duì)這個(gè)紅字發(fā)票,銷售方的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好老師,我是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)抵扣了,我給對(duì)方開(kāi)了張紅字專票信息表,我做分錄時(shí)需要紅沖我之前的分錄,怎么做
我公司之前購(gòu)買的產(chǎn)品,增值稅發(fā)貨已抵扣,現(xiàn)在需要退貨,我收到退款后需要怎么做分錄,還有就是發(fā)票開(kāi)紅字之后怎么做分錄
老師,購(gòu)買方已抵扣,需要退貨,我是購(gòu)買方,然后我開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)在是不是只要把紅字信息表給銷售方,銷售方,自己下載紅字信息表,開(kāi)紅字發(fā)票就可以是嗎?那我購(gòu)買方還需要做什么 嗎?
我是銷方,采購(gòu)方退貨,我開(kāi)紅字發(fā)票,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要做啥分錄不?還是就做個(gè)之前銷售的到分錄就行了?
我們是采購(gòu)方,發(fā)票在2021年已做分錄,發(fā)票未抵扣,現(xiàn)在銷售方要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們之前2021年做的分錄現(xiàn)在要怎么做?
你好老師,怎么判斷一個(gè)企業(yè)是否做過(guò)稅務(wù)登記呢,只有他的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
抖音電商的投流費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
外貿(mào)出口原產(chǎn)地證怎么辦理?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到3年房租需要分期確認(rèn)收入嗎?金額不大,共10000
老師,公司沒(méi)有員工,必須要給法人發(fā)工資嗎
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤(rùn)是7萬(wàn),然后呢,因?yàn)?025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)未分配利潤(rùn)7萬(wàn)多來(lái)交個(gè)人所得稅分紅呢?
老師,洗車費(fèi)開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇什么選項(xiàng)
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務(wù),平時(shí)需要做發(fā)票入賬處理嗎?我一般只做增值稅抵扣業(yè)務(wù)
老師,員工的月應(yīng)發(fā)工資超過(guò)5千,為什么我報(bào)個(gè)稅,有的超過(guò)5千工資的員工不需要繳納個(gè)稅呢?他們沒(méi)有更新過(guò)專項(xiàng)附加扣除,但是也不需要繳納個(gè)稅。我該怎么跟老板解釋,昨天老板還問(wèn)我來(lái)著。
哪個(gè)板塊有講房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳土增稅,增值稅和企業(yè)所得稅的呀,在課程里一直沒(méi)找著
不用再做其他的分錄了吧?
進(jìn)項(xiàng)留抵了,不用做分錄的吧?
你好,是的,是這樣的