沒問題,等有收入的時(shí)候確認(rèn)收入就行了
老師你好,我公司注冊資金是6千萬,去年實(shí)收資本是1700萬,后來稅務(wù)局說這1700萬其中有1100萬沒有銀行憑證不能確認(rèn)是驗(yàn)資,現(xiàn)在賬上只有600萬實(shí)收資本,現(xiàn)在公司賬上有錢了,我需要把1100萬補(bǔ)上嘛,增資對(duì)公司有什么影響
老師您好,我公司是從事漁業(yè)養(yǎng)殖的,之前做賬務(wù)處理的時(shí)候發(fā)生了成本,就記主營業(yè)務(wù)成本,若發(fā)生了收入,就記主營業(yè)務(wù)收入,中間并沒有庫存商品入庫的賬務(wù)處理這樣可以嗎?如果有問題,需要怎么更改?我公司每年的產(chǎn)出并不多,投入也并不多,二三十萬的樣子
你好,老師,請問一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),主要材料就是石子,那現(xiàn)在石子基本上都是無票,那我外賬上面需要把無票計(jì)提進(jìn)去嗎,還是直接不用入賬?但是如果沒有計(jì)提進(jìn)去,對(duì)成本構(gòu)成有什么影響。
老師你好,我公司2020年成立了工會(huì),但是一直以來都是按工會(huì)籌備金申報(bào)的,咨詢了稅務(wù)熱線說需要做變更,變更成工會(huì)經(jīng)費(fèi),請問有影響嘛?去變更需要帶什么資料
老師你好,我公司是服裝行業(yè),去年購買的布料等我做進(jìn)成本了,可是去年沒有收入,那這個(gè)有什么影響嘛,需要更改嘛,如果不更改有什么問題嘛
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
好的老師,老師,那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)提示顯示沒有收入就只有成本,那這個(gè)可以先忽略不計(jì),直接申報(bào)就行吧
對(duì),忽略直接申報(bào)就行了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)