你好 需要入賬 匯算清繳時 納稅調(diào)增
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務(wù)
我公司小規(guī)模,承接石材銷售,公司對公司定了合同,開具石材票,按面積算,一年下來面積還是很大的,單價是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費,稅金,管理費,腳手架租賃費(有些地方高,掛的時候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時買買,幾千都不給開票,但論年也的不少,工人人工費,一年下來累計也有個幾十萬,直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分攤到每月,做個零時工工資表付上,分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時工工資嗎?腳手架租金也是沒票的,直接付給對方,也有十幾萬,還怎么處理賬務(wù)
你好,老師,請問一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),主要材料就是石子,那現(xiàn)在石子基本上都是無票,那我外賬上面需要把無票計提進去嗎,還是直接不用入賬?但是如果沒有計提進去,對成本構(gòu)成有什么影響。
老師,我想問一下,是這樣子的,我們有外賬會計在給我們做賬,我們是小規(guī)模,我們有很多無票收入還有外賬不能做的費用支出,我是是做成本核算的。我該怎么做,我們是工業(yè)企業(yè),外賬那邊都是啥都是跟我們對不上的,我們是面粉生產(chǎn)出來拉條子面,皮帶面這樣,那我原材料入庫,領(lǐng)用,產(chǎn)成品入庫,出庫,我咋做呢?
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費用,預(yù)計負債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價,需要重開136萬,會不會有預(yù)警
匯算清繳納稅調(diào)增,那賬需要調(diào)整嗎,也就是紅沖嗎
納稅調(diào)增,無需做調(diào)整的會計分錄 如果是企業(yè)所得稅匯算清繳時,補交所得稅,則僅需對補交的所得稅稅額做會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 交稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 執(zhí)行小企業(yè)會準(zhǔn)則的話 直接借所得稅得用 貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 不需要通過以前年度損益調(diào)整
那如果沒有調(diào)整的話,不是賬一直掛應(yīng)付賬款-暫估
直接借所得稅得用 貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 不需要通過以前年度損益調(diào)整 這個分錄是2021年計提,然后2022年繳稅是嗎
知道發(fā)票不能取得 不需要暫估 2022年匯算清繳后 再做
我知道石子發(fā)票取得不了,就是如果不暫估的話,不是成本沒有配比性,也沒有成本構(gòu)成結(jié)構(gòu)。我們是小型企業(yè)
不需要暫估 直接按實際無票購入 做賬就可以
比如11月份購入原材料石子50萬,無票支出,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-某人 然后支付時:借應(yīng)付賬款-某人 貸:銀行存款 ,然后12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借主營業(yè)務(wù)成本 50萬,貸:庫存商品50萬,然后年底不需要沖回,只要2021年末計提借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 2022年繳納時:借 應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 還有:12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本了,需要再沖回成本嗎
不需要沖成本 匯算清繳一般在3.4月份完成? ?完成后再根據(jù)調(diào)增的數(shù)額 計提所得稅
也就是2022年完成繳稅后,再去2021年去補計提一筆分錄嗎
是的? 直接在匯算清繳完? ?做補提就可以
那不需要沖成本,不是賬上就增加一筆成本,然后怎么從賬上知道哪些是無票支出
匯算清繳是對全年賬務(wù)的審查 數(shù)據(jù) 不是憑空了的? 需要做工作底稿的 備查資料 避免匯算清繳時工作量大? 建議在平時就要對無票的支出做記錄
謝謝老師
不客氣的? 周末愉快