借,原材料,暫估 貸,應(yīng)付賬款 借,委托加工物資 貸,原材料 借。主營業(yè)務(wù)成本 貸,委托加工物資
建筑公司自產(chǎn)自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產(chǎn)銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準(zhǔn)時(shí)發(fā)過工資,都是幾個(gè)月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報(bào),只有那個(gè)月標(biāo)段建筑公司打了一點(diǎn)貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報(bào)增繳稅,并且不管是原材料供應(yīng)商或者工地的標(biāo)段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報(bào)可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
老師,我們?cè)瓉硎巧藤Q(mào)企業(yè)(后轉(zhuǎn)制造業(yè)目前想轉(zhuǎn)回商貿(mào)),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產(chǎn)品。所銷售的產(chǎn)品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應(yīng)商,我司支付款材料貨款并收取采購發(fā)票,供應(yīng)商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發(fā)貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發(fā)票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬,在產(chǎn)品36萬(加工完就發(fā)貨,并沒有庫存商品),應(yīng)收約760萬,預(yù)收約865萬,應(yīng)付約580萬,其它應(yīng)付款約480萬,全年銷售約3000萬,目前賬上會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),以及該如何調(diào)整、平賬?補(bǔ)充:實(shí)際加工廠是老板另外一間企業(yè),并未支付任何加工費(fèi)(含發(fā)票)
公司以前設(shè)有內(nèi)賬,以前的原材料煤由于票沒法弄到,公司不正規(guī),以前也一直沒有交過企業(yè)所得稅,一直沒有讓供應(yīng)的那個(gè)人開票,外賬一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過這個(gè)材料,今年我接手了,發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,但當(dāng)時(shí)也沒有在意,今年公司開始盈利,我現(xiàn)在想讓供應(yīng)商開煤的發(fā)票,但感覺有點(diǎn)遲了,他可以開票,但以前對(duì)公賬戶一直沒有和這個(gè)公司的銀行流水,都是個(gè)人賬戶付的款,且4月已經(jīng)開工,我要從今年4月開始結(jié)轉(zhuǎn)煤的話,至少需要100萬元的煤才夠結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)怎么辦。 我們是瀝青混合料拌合站,煤是用來燒爐加熱的。
老師,我是代賬公司的,一個(gè)建材加工銷售的公司,一般納稅人,今年8月開辦,新公司,主要是商砼和水穩(wěn),有直接進(jìn)貨直接銷售的,也有自己加工,進(jìn)料石子,水泥,石粉等,加工的我有分配材料和人工費(fèi)到庫存商品入庫,沒講有加工費(fèi),他們12月突然開了四五十萬加工費(fèi)發(fā)票來,這些加工費(fèi)發(fā)票怎么處理好呢,還是專票,怎么做賬呢
貿(mào)易建材一般納稅人自己購材料水泥,礦粉,外加劑,送到攪拌站加工,由攪拌站加工成混凝土送到我們客戶工地,次月攪拌站開加工費(fèi)給我們,我們開混凝土的發(fā)票給工地。我們自己購買的水泥原材料這些供貨商是直接把材料送到加工站,也是次月才發(fā)材料發(fā)票給我們,我們?cè)诋?dāng)月應(yīng)該怎么做賬呢?
請(qǐng)問老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請(qǐng)問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷售單價(jià),怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購買了一輛車總價(jià)46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理,
請(qǐng)問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
可可不可以直接借委托加工物資,貸應(yīng)付賬款可以嗎?
因?yàn)橹苯铀偷郊庸嚢枵?
可以的,這樣也是可以的
那我收入應(yīng)該怎么做呢?也是次月開票
你實(shí)際銷售時(shí)確認(rèn) 未開票收入處理
對(duì)賬一般次月要中旬才能出結(jié)果,所以未開票收入做為了
發(fā)生做未開票收入,開票不在做處理了
我的意思次月中旬對(duì)賬出來才能知道具體收入多少,當(dāng)時(shí)就確認(rèn)不了未開票收入有多少,只能次對(duì)賬出來開票的時(shí)候才知道
如果說你確認(rèn)不了的話,就兩個(gè)方式,要么你現(xiàn)在就暫估一個(gè)金額入賬,要么你就等到下一個(gè)月確認(rèn)的時(shí)候再入賬。