你好,期初建賬只錄入科目余額表的數(shù)就可以
剛到一家公司,之前公司沒有賬,盤出來的庫存商品,固定資產(chǎn)作為期初數(shù)據(jù),貸方記到什么科目
公司之前沒有賬,現(xiàn)在準(zhǔn)備建賬,盤出來的商品和固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表貸方科目記到什么科目?
剛開始建賬的期初數(shù)據(jù)像庫存商品和固定資產(chǎn)的貸方科目記到哪里?
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師你好,我們之前一直沒有記過帳,現(xiàn)在剛把庫存商品和固定資產(chǎn)做了資產(chǎn)評(píng)估,現(xiàn)在開始記賬,那資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)據(jù)資產(chǎn)有了,無負(fù)債,那所有者權(quán)益這邊我應(yīng)該把數(shù)填到哪個(gè)科目里面讓財(cái)務(wù)報(bào)表平
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬怎么辦
如果只在庫存商品和固定資產(chǎn)錄入數(shù)據(jù),那不是不平衡嗎?只有貸方有數(shù)據(jù),借方?jīng)]數(shù)據(jù)啊
首先要保證余額的準(zhǔn)確性,如果只有這倆那肯定是不對(duì)的,原來如果是賬務(wù)處理不規(guī)范,無法后去準(zhǔn)確余額的話
之前是沒有賬,所以沒數(shù)據(jù)
這個(gè)很難以期初數(shù)據(jù)錄入來建賬,建議您直接建賬把