同學(xué)你好,需要查明一下原因哈,如果是已經(jīng)繳過稅了,只是沒有做繳納的分錄,現(xiàn)在補(bǔ)個(gè)繳稅的分錄,如果是當(dāng)時(shí)多做的,把他沖回就好了,如果是小規(guī)模免稅部分的,把他轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哈
年末在轉(zhuǎn)銷增值稅三級(jí)專欄時(shí),發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額1270.54元,這個(gè)余額應(yīng)該是不對(duì)的,可能是以前會(huì)計(jì)哪里沒作對(duì)留下來的,我接手以后每月進(jìn)項(xiàng)稅都是轉(zhuǎn)出了的,只留的是上任會(huì)計(jì)留下的余額,這個(gè)要怎么沖平?
老師好,我是小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅余額貸方里一直有一筆余額5千多元,以前年留下來的。(實(shí)際上是沒有要繳的稅)這個(gè)我要做什么分錄來調(diào)平?
老師好,前任會(huì)計(jì)留下的應(yīng)交增值稅貸方余額,但實(shí)際上,單位沒有欠繳的增值稅,早就繳過了,這種該怎么處長賬
老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方有余額,但是沒有實(shí)際要繳納的增值稅,要怎么清掉這個(gè)余額?該怎么做分錄比較好?
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒有少交,請問可以直接給他調(diào)整過來嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購貨款,款沒支付是入:庫存商品 那么采購貨款,款已支付是入:主營業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個(gè)怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費(fèi)用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
老師好,公司的凈資產(chǎn)指的是什么
出售使用過固定資產(chǎn),按照買入價(jià)格出售,會(huì)計(jì)分錄正確嗎,是否需要計(jì)入資產(chǎn)處置損益
開方點(diǎn)那個(gè)健呀,怎么使用
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
嗯嗯,好的,謝謝
不客氣哈,給個(gè)五星好評(píng)唄,謝謝啦