同學你好,你的理解是正確的。
當研發(fā)費加計扣除金額大于利潤總額時, 比如 利潤總額400萬,加計扣除是500萬, 1、 所以 本期的所得稅費用怎么算? 2, 已預交的60萬的企業(yè)所得稅 為應退回的企業(yè)所得稅 , 應交稅費-企業(yè)所得稅 的余額在借方 余額是不是應該為已預交的60萬金額 等待退回的? 3, 多出的100萬的 加計扣除額 應做在什么科目上呢? 100*0.15=15萬 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:所得稅費用15 對嗎
D選項,研發(fā)費用加計扣除,那加計扣除后還可以享受減按15%稅率征稅是嗎,比如利潤總額150萬,加計扣除完利潤總額100萬,企業(yè)所得稅是100*15%是嗎?
老師研發(fā)費用加計扣除75%,研發(fā)費用100萬,利潤總額1000萬,計提所得稅的時候怎么做分錄?
老師制造業(yè)研發(fā)費用在算企業(yè)所得稅的時候加計扣除按100%比如利潤總額500研發(fā)費用400、那是不是用500-400*(1+100%)
老師,研發(fā)費用加計扣除減免稅額=研發(fā)費用*加計扣除100%x所得稅率,是這樣計算的嗎?公司利潤為負數(shù)?可以享受研發(fā)費用加計扣除減免稅額嗎?
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
深圳是工商年檢是幾月幾號截止
老師,我們是工程單位,在四月給業(yè)主開具普票,對方5月份打款,是普票,普票,普票!我做賬借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,因為是普票,是不是銷項稅額就不管了不做了?
老師,我們老板有兩個公司,可以從一個公司借款到另一個公司嗎?涉及到稅嗎
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話是否看的出來有錯誤呢?
老師,公司是酒店,主營業(yè)務是提供住宿,請問在報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時,在收入明細表中,銷售商品收入,提供勞務收入,建造合同收入,讓渡資產(chǎn)使用權收入,其他,選擇哪個?
老師,麻煩問一下匯算清繳補交企業(yè)所得稅如何做分錄
個人所得稅匯算清繳手續(xù)費幾塊錢,做其他收益,應交增值稅幾毛錢,要繳嗎
貨拉拉的運費用收款憑證入費用,匯算請繳的時候要剔除嗎
老師,請問個體戶給員工發(fā)工資,也需要申報個稅嗎?跟公司那樣,填寫每個員工的工資,然后代扣個稅?