借銷售費用運費 300應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 27貸庫存現(xiàn)金 327

【目的】練習(xí)生產(chǎn)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)的核算。【資料】天翔公司(一般納稅人)202×年5月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)A材料1 000公斤,每公斤單價為50元,增值稅專用發(fā)票列示,貨款50 000元,增值稅為6 500元,共計56 500元,款項已由銀行存款支付,材料尚未運達(dá)企業(yè)。(2)購進(jìn)的上述A材料運達(dá)企業(yè),天翔公司以庫存現(xiàn)金支付該材料的運雜費327元(其中增值稅27元),材料驗收入庫。(3)從東方公司購進(jìn)B材料800公斤,單價為60元,價款計48 000元;C材料700公斤,單價為80元,價款計56 000元。增值稅發(fā)票上注明增值稅額為13 520元。兩種材料同時運回,發(fā)生共同的運費545元(其中增值稅45元),以銀行存款支付。材料已驗收入庫,貨款未付。(4)天翔公司以銀行存款歸還上述欠東方公司的貨款。 (5)向北方公司購進(jìn)B材料1 100公斤,單價為60元,價款計66 000元,增值稅發(fā)票上注明增值稅額為8 580元。材料已驗收入庫。天翔公司向北方公司開出并承兌一張面值為74 580元、期限為60天的商業(yè)承兌匯票。(6)購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,價格230 000元,增值稅稅額29 900元,款項均已支付,機(jī)器尚未運達(dá)企業(yè)。(7)上述機(jī)器設(shè)備運達(dá)企業(yè),發(fā)生運雜費2 180元(其中增值稅180元),安裝費3 390元(其中增值稅390元)。安裝完工驗收交付使用。(8)購入小轎車車一輛,價款300 000元,增值稅39 000元,款項尚未支付?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會計分錄。
購進(jìn)材料A運達(dá)企業(yè) 以庫存現(xiàn)金支付運雜費327元 其中增值稅27 材料驗收入庫
購進(jìn)的上述A材料運達(dá)企業(yè),天翔公司以庫存現(xiàn)金支付該材料的運雜費327元(其中增值稅27元),材料驗收入庫。會計分錄咋寫
購進(jìn)的上述A材料運達(dá)企業(yè),天翔公司以庫存現(xiàn)金支付該材料的運雜費327元(其中增值稅27元),材料驗收入庫。會計分錄咋寫
【資料】天翔公司(一般納稅人)202×年5月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)A材料1000公斤,每公斤單價為50元,增值稅專用發(fā)票列示,貨款50000元,增值稅為6500元,共計56500元,款項已由銀行存款支付,材料尚未運達(dá)企業(yè)。(2)購進(jìn)的上述A材料運達(dá)企業(yè),天翔公司以庫存現(xiàn)金支付該材料的運雜費327元(其中增值稅27元),材料驗收入庫。(3)從東方公司購進(jìn)B材料800公斤,單價為60元,價款計48000元;C材料700公斤,單價為80元,價款計56000元。增值稅發(fā)票上注明增值稅額為13520元。兩種材料同時運回,發(fā)生共同的運費545元(其中增值稅45元),以銀行存款支付。材料已驗收入庫,貨款未付。(4)天翔公司以銀行存款歸還上述欠東方公司的貨款。(5)向北方公司購進(jìn)B材料1100公斤,單價為60元,價款計66000元,增值稅發(fā)票上注明增值稅額為8580元。材料已驗收入庫。天翔公司向北方公司開出并承兌一張面值為74580元、期限為60天的商業(yè)承兌匯票?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會計分錄。
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價為210萬,請問要交多少自營稅
供應(yīng)商變更了公司名稱,怎么知道他稅務(wù)登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費,由于是找個人做的維護(hù),對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
老師好,請問酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實質(zhì)對外經(jīng)營,只有購買裝修材料和裝修人員工資等支出,請問需要做賬報稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財務(wù)報表申報,季報,其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對財務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請問老師,這個題的E選項:對罰款不符不用先交罰款再復(fù)議,對罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過30萬了,都是無票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計算和稅行為 (3%征收率) 計稅銷售額計算應(yīng)該怎么填。假如無票銷售收入是100萬元
老師,請問預(yù)收賬款,開票時間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個項目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費發(fā)票