你好,假如6月份不留底,增值稅是10
請教一個問題,我所屬期5月份出口退稅期末留底額353476.83 申請退稅361094.08,免抵額7617.25,6月份實際收到退稅款221937.47,還有131539.36自然成為6月份的期末留底+6月的進(jìn)銷差額=372833.94,所屬期6月我申請退稅388185.47 免抵額15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成為免抵額,需要繳納城建稅和教育附加稅?
增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 比如3月份留抵稅額:5萬元; 4月份銷項稅50萬元,進(jìn)項稅70萬元; 4月份增值稅50萬-70萬-5萬=-25萬元,留抵稅額:25萬元,增量留抵:20萬元; 如果這次退稅只退增量留抵,那么4月份留抵稅額剩余的5萬就作為下一次留抵稅額退稅的存量留抵稅額基準(zhǔn)數(shù)?
老師,請問下,上個月5月份有申請存量留抵退,免抵退是0申報,那么本月報增值稅附加稅的時候是否需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師,我在5學(xué)月20號申請了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報5月份的報表時候進(jìn)項少于銷售項稅額,因為申請的退款是6月才到賬的,所以5月份報表上面還是有留抵,這樣申報6月份報表時不會讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項稅額很大于銷項就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
老師,如果一般人是6月份申請的進(jìn)項的10%加計抵減,7月份報6月的增值稅時,那1-5月份的進(jìn)項累計額的10%能計算在加計抵減里么
老師支出了費用。發(fā)票還沒有到,可以借記應(yīng)收賬款,貸記銀行存款旳?
你好,老師.我要收貨款5000元但客戶要我開發(fā)票給他我就說要加9個點。那就是價稅合計5450元為開票金額。但說稅額走私賬他就微信轉(zhuǎn)450元給我。但要專票可我開不出就另一我的B客戶開專票給他,我和B客戶有往來到時我就沖減B客戶在我公司進(jìn)貨的貨款。問題是我應(yīng)沖減多少錢給B客戶?是5450元還是5450+我私賬收到的450元。對公收款就是B客戶收5450元
老師你好企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)混凝土銷售,24年12月給對方開具發(fā)票11要到期回款5要余額6萬至今沒有給錢,老板說不給錢就把發(fā)票紅沖了,這樣可以嗎?
開進(jìn)來的自產(chǎn)自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
個人所得稅申報密碼輸錯幾次就鎖定了?
一般納稅人報季報的企業(yè)所得稅用哪個報表就可以
那從稅務(wù)策劃上看。個人獨資企業(yè)要比合伙企業(yè)稅收更優(yōu)惠? 合伙企業(yè)已經(jīng)在平日交了企業(yè)所得稅。到注銷時有利潤還要交個人所得稅,個人獨資企業(yè)平時繳納經(jīng)營所得個人所得稅,注銷的時候就不需要再交稅了?
我公司在外公司簽訂了一份聘用工程師咨詢服務(wù)費協(xié)議,協(xié)議總金額是35000元,另外又簽訂了與我們公司勞動關(guān)系合同,協(xié)議內(nèi)容中我們給該工程師繳納1年的社保,社保單位部分和個人部分均由我公司承擔(dān),,這個工程師是否做進(jìn)工資表里面體現(xiàn),另外他的個稅如何處理呢
老師好,公司買個人的二手車該怎么入賬,可以一次性提完折舊嗎?
湖南省初級會計考后審核的網(wǎng)站有嗎?
你好,是7月份增值稅80-70=10
我可能是編輯時數(shù)字錯了,但是都是10,我想問的是申請留抵退稅后的附加稅怎么計算,
你好,你那個附加稅算的是對的。
那就是申請了留抵退稅我反而要多交附加稅么
你好,學(xué)員,是這樣子的。